你好,你們是按照差額開的發(fā)票嗎?
老師你好 我公司是人力資源公司 暫時(shí)是小規(guī)模 可以開5%的差額普票 我們現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)到了一般納稅人標(biāo)準(zhǔn) 稅務(wù)局現(xiàn)在要我們升為一般納稅人 如果我們升為了一般納稅人后申請(qǐng)普票的話 請(qǐng)問我們還能開差額票嗎?
公司屬于勞務(wù)派遣小規(guī)模,之前一直是開普票的差額征稅,專票1個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi),但是因?yàn)橐粋€(gè)季度沒超過(guò)30萬(wàn),所以沒管過(guò),現(xiàn)在一個(gè)季度開票會(huì)超過(guò)30萬(wàn)有沒有必要升成一般納稅人呢,如果不升的話按小規(guī)模是不是全額計(jì)稅呢
老師我們公司去年有幾筆發(fā)票不知道要開紅字發(fā)票沖銷導(dǎo)致銷售額達(dá)到了500萬(wàn),現(xiàn)在去開紅字發(fā)票去年的銷售額也不會(huì)減少是嗎,稅務(wù)局讓升為一般納稅人,有什么辦法不升為一般納稅人,如果升為一般納稅人后面可不可以再降為小規(guī)模納稅人
公司是小規(guī)模納稅人,后期開票超過(guò)500萬(wàn)時(shí),會(huì)強(qiáng)制升為一般納稅人,那現(xiàn)在小規(guī)模開票是免稅的,強(qiáng)制升為一般納稅人后,那么是不只有超出500萬(wàn)的部分繳納增值稅。還是做了一般納稅人登記后開始繳納增值稅
老師,我是小規(guī)模納稅人,超過(guò)了500萬(wàn)元,稅務(wù)要求升為一般納稅人,我做的免稅項(xiàng)目,一直開的都是普票,如果不開專票,,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一年也沒有會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??因?yàn)槲覀兌鄶?shù)成本是人工工資
老師,比如31號(hào)充的會(huì)員下月1號(hào)才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
老師想問一下,導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),因?yàn)槠ヅ溴e(cuò)了所以要?jiǎng)h掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個(gè)數(shù)刪除后不能自動(dòng)恢復(fù)的嗎?
老師,抖音平臺(tái)的錢,自己不能管控那26號(hào)以后的收入次月到賬就計(jì)入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號(hào)前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計(jì)入銀行存款,可以嗎
老師,跨境物流出口什么意思
!老師好,咱們有沒有哪個(gè)地方的稅務(wù)局規(guī)定不能填報(bào)未開票收入,填報(bào)的話會(huì)罰款?
老師請(qǐng)問一下,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的勾稽關(guān)系,謝謝
資料下載不了是什么問題?
2024年12月發(fā)生勞務(wù)加工費(fèi)75萬(wàn),75萬(wàn)計(jì)提成本到2024.12月當(dāng)期成本,后期75萬(wàn)會(huì)開普票。2025年3做收到普票5萬(wàn),4月收到普票6萬(wàn),5月收到普票2萬(wàn)普票。如何做賬?
老師,抖音平臺(tái)26號(hào)以后的收入下月初才到賬,你不是說(shuō)抖音平臺(tái)的收入要計(jì)入其他貨幣資金嗎?怎么又計(jì)入其他應(yīng)收款
老師好,我是一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年所屬期的企業(yè)所得稅匯算清繳后,需要補(bǔ)繳一筆企業(yè)所得稅,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢?
選擇差額的and差額之后的銷售額來(lái)判斷500萬(wàn)。
不是差額征收,增值稅按照小規(guī)模 1%繳稅
那就需要轉(zhuǎn)一般納稅人,要么你就重新注冊(cè)。
差額征收,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,怎么核算增值稅
分公司可以 選擇差額征收嗎
你好,不管是分公司,總公司都可以差額的。
如果是一般計(jì)稅的不含稅的金額乘以1%按照這個(gè)來(lái)做,但是稅季度300,000以內(nèi)的可以免