你好;? ?你去紅沖去年的收入? ?也得是開錯了或者是 多開了 才去紅沖的 ; 到時還得看稅務(wù)局的要求的 ;? 有的地方? 不允許的
老師,我公司今年開票收入滿500萬,稅局要求升為一般納稅人,但是,其中有一部分是去年的項目,今年才收款,但又享受今年的稅率優(yōu)惠了,如果按實際的話我們年收入是達不到的,可以不升為一般納稅人嗎?需要怎么做呢?
老師我想問一下去年2020年9月到2021年8月我是小規(guī)模企業(yè)的超了500萬,可是我有一張發(fā)票開錯了要沖紅,沖紅了之后 就沒超500萬,是不是就可以不用升一般納稅人了啊
老師我們公司去年有幾筆發(fā)票不知道要開紅字發(fā)票沖銷導(dǎo)致銷售額達到了500萬,現(xiàn)在去開紅字發(fā)票去年的銷售額也不會減少是嗎,稅務(wù)局讓升為一般納稅人,有什么辦法不升為一般納稅人,如果升為一般納稅人后面可不可以再降為小規(guī)模納稅人
老師,我是小規(guī)模納稅人,超過了500萬元,稅務(wù)要求升為一般納稅人,我做的免稅項目,一直開的都是普票,如果不開專票,,進項發(fā)票一年也沒有會不會有什么風(fēng)險??因為我們多數(shù)成本是人工工資。
老師,我公司現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,銷售收入達500萬后馬上就要升為一般納稅人了,兩年前公司的裝修費用還沒付款開票,可以等我升為一般納稅人后再開專票過來抵扣嗎
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計折舊明細(xì)表沒有預(yù)計凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時開進項發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預(yù)付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計算成本費用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務(wù)隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?