你好; 是的; 代開專票和普票合計(jì)不超過(guò)季度30萬(wàn); 但是專票不免增值稅; 普票部分免增值稅哈??
我們?nèi)バ∫?guī)模,如果去稅務(wù)局代開專票,開了一個(gè)季度30萬(wàn)的免稅優(yōu)惠就沒了嗎?
我是小規(guī)模納稅人,第一次代開專票28萬(wàn),現(xiàn)在我又要去稅務(wù)局代開專票10萬(wàn),已經(jīng)超過(guò)了免征額,我這次再去稅務(wù)局代開專票,只需要繳納10萬(wàn)的票面稅款,還是28萬(wàn)+10萬(wàn)合計(jì)再一起繳納?。?/p>
我是小規(guī)模納稅人,第一次代開專票28萬(wàn),現(xiàn)在我又要去稅務(wù)局代開專票10萬(wàn),已經(jīng)超過(guò)了免征額,我這次再去稅務(wù)局代開專票,只需要繳納10萬(wàn)的票面稅款,還是28萬(wàn)+10萬(wàn)合計(jì)再一起繳納???
小規(guī)模納稅人季度45萬(wàn)免征增值稅,如果開了專票10萬(wàn)在稅局繳納過(guò)增值稅了,是不是最多只能再開35萬(wàn)普票享受不交稅?
如果我們是小規(guī)模納稅人,稅局代開專票算在30萬(wàn)免稅里面嗎?如果我季度末正好開了31萬(wàn),其中稅局代開2萬(wàn)專票,是不是我只需要繳納剩下29萬(wàn)的稅款
老師,那如果先交了房租沒有開收據(jù)只有銀行回單,是不是先做其他應(yīng)收款后面收到發(fā)票再做費(fèi)用沖減其他應(yīng)收款
老師先交房租收到了收據(jù),后面開發(fā)票,做賬是先按收據(jù)直接做費(fèi)用然后收到發(fā)票附后面,還是先按銀行回單做其他應(yīng)收款,收到發(fā)票再做費(fèi)用沖減其他應(yīng)收款
老師,問一下個(gè)體戶季度開票超過(guò)9萬(wàn)所得稅稅率是多少,具體怎么計(jì)算的,比如開票10萬(wàn)
老師我有一個(gè)公司現(xiàn)在要年報(bào)退稅一萬(wàn)二 我不想退 有啥辦法
老師,小規(guī)模一月的開票額度只有10萬(wàn)嗎?
你好,本企業(yè)需要給工貿(mào)局來(lái)一張關(guān)于資金獎(jiǎng)補(bǔ)的發(fā)票需要怎么開具
請(qǐng)問老師待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是什么意思呢
勞務(wù)派遣公司,差額征稅。小型微利企業(yè),年度匯算清繳中應(yīng)付職工薪酬怎么填?有部分工資是用工單位代發(fā),有部分工資是公司自己發(fā)的。還有管理人員工資是公司發(fā)的。應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)呀
24年有補(bǔ)交印花稅,還有滯納金,滯納金走了以前年度損益科目,25年所得稅匯算,滯納金需要調(diào)增嗎?理由是什么
企業(yè)為員工承擔(dān)屬于個(gè)人部分的社保需要納稅調(diào)增嗎沒有做在工資里面,在哪個(gè)表調(diào)
老師,我是說(shuō)去稅局代開繳納了的稅,季報(bào)不用再扣那部份稅錢了吧
你好; 是的;這部分不用繳納了??