同學(xué)您好: 如果您已經(jīng)超過(guò)了免征額,那需要一起交納;但是具體還是要看您當(dāng)?shù)氐亩惥智闆r,建議您可以實(shí)際咨詢下您當(dāng)?shù)氐闹鞴芏惥值囊?。謝謝
公司屬于小規(guī)模納稅人,每個(gè)月只開(kāi)一次增值稅專票,都是稅務(wù)局代開(kāi),代開(kāi)時(shí)已繳納專票增值稅,但是一個(gè)季度超過(guò)了30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)還需要繳納增值稅嘛?
我是小規(guī)模納稅人,第一次代開(kāi)專票28萬(wàn),現(xiàn)在我又要去稅務(wù)局代開(kāi)專票10萬(wàn),已經(jīng)超過(guò)了免征額,我這次再去稅務(wù)局代開(kāi)專票,只需要繳納10萬(wàn)的票面稅款,還是28萬(wàn)+10萬(wàn)合計(jì)再一起繳納???
我是小規(guī)模納稅人,第一次代開(kāi)專票28萬(wàn),現(xiàn)在我又要去稅務(wù)局代開(kāi)專票10萬(wàn),已經(jīng)超過(guò)了免征額,我這次再去稅務(wù)局代開(kāi)專票,只需要繳納10萬(wàn)的票面稅款,還是28萬(wàn)+10萬(wàn)合計(jì)再一起繳納啊?
如果我們是小規(guī)模納稅人,稅局代開(kāi)專票算在30萬(wàn)免稅里面嗎?如果我季度末正好開(kāi)了31萬(wàn),其中稅局代開(kāi)2萬(wàn)專票,是不是我只需要繳納剩下29萬(wàn)的稅款
老師我,現(xiàn)在小規(guī)模還是按1%繳納增值稅,一個(gè)月不超過(guò)10萬(wàn),一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)免稅,然后只要開(kāi)了專票出去,專票部分都是要納稅的,一個(gè)月普票+專票超過(guò)10萬(wàn)也是全額納稅是嘛
老師,是不是錄入起初只會(huì)形成資產(chǎn)負(fù)債表不會(huì)形成利潤(rùn)表
老師你好,石油化工行業(yè),損耗率千分之,期初0,本年累計(jì)入庫(kù)323.53噸,本年出庫(kù)255.07噸,賬面庫(kù)存為68.46噸,盤(pán)點(diǎn)實(shí)際庫(kù)存為67.95噸,求損耗率是多少
我都被客戶說(shuō)懵了。4月底離職,現(xiàn)在申報(bào)4月工資,不是在5月份移除嘛?我沒(méi)有說(shuō)錯(cuò)吧
老師你好,A公司買(mǎi)車沒(méi)錢(qián),付款是B公司,機(jī)動(dòng)車票開(kāi)到A公司可以嗎
老師好,給公司做帳這些工資都好高,稅怎么樣交可以給公司少交一點(diǎn),工程的
個(gè)人代開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票9600元 個(gè)人所得稅是俺什么稅率去繳哇
老師您好,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅明細(xì)賬里,這個(gè)合計(jì)數(shù)是填本月合計(jì)嗎,還是本年合計(jì)
你好老師,我的這個(gè)截圖 ,企業(yè)類型怎么選擇呢? 老板(林兆明))說(shuō): 注冊(cè)資金100萬(wàn) 法人是:林兆清 股份“黑索公司”是小規(guī)模納稅人 100%控股
老師,請(qǐng)問(wèn)公司用的招聘軟件產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò)招聘費(fèi)可以計(jì)入管理費(fèi)用的什么明細(xì),公司沒(méi)有設(shè)置具體的招聘費(fèi)或者人力部門(mén)費(fèi)用,服務(wù)費(fèi)這種明細(xì),那可以直接計(jì)入辦公費(fèi)嗎?但是我查了下又有說(shuō)不可以計(jì)入辦公費(fèi)呢?
老師,請(qǐng)教一下,個(gè)體工商戶定期定額征收的,稅務(wù)局自動(dòng)申報(bào)的,我看增值稅申報(bào)表第四大欄,免征銷售收入季度都是30萬(wàn),年度120萬(wàn)了,那么我工商年報(bào)營(yíng)業(yè)額那里應(yīng)該也填120嗎?這樣才是正規(guī)的是嗎?填0好還是填120好呢,無(wú)論填啥有沒(méi)有弊端呢
28萬(wàn)已經(jīng)繳納過(guò)一次增值稅,還要繳納一次?而且我代開(kāi)的是專票
同學(xué)您好: ? ? ? 如果您的第一次開(kāi)的專票,那當(dāng)時(shí)開(kāi)的時(shí)候就已經(jīng)繳稅了的,這一次只需要交納新開(kāi)部分即可,謝謝