同學(xué)你好 那你就暫估入庫(kù)哦 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估 這樣就可以賣(mài)出去 后期來(lái)了發(fā)票你再?zèng)_減暫估入庫(kù)的然后按照發(fā)票入庫(kù)

老師,我想問(wèn)下,我們是賣(mài)商品的公司。賣(mài)了一批貨物,后面有幾個(gè)貨物退款不買(mǎi)了。 這退款的不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧。只需要以實(shí)際賣(mài)出的貨物入賬吧?
請(qǐng)問(wèn):我公司支付某公司2015年貨款,當(dāng)時(shí)這個(gè)貨物沒(méi)有做庫(kù)存商品,已經(jīng)賣(mài)了。而且我公司現(xiàn)在已經(jīng)不銷(xiāo)售這個(gè)貨物,問(wèn)題:會(huì)計(jì)沒(méi)做庫(kù)存商品沒(méi)掛應(yīng)付賬款 ,只有對(duì)方公司開(kāi)給我公司的進(jìn)貨發(fā)票,老板現(xiàn)在突然讓給支付這筆貨款,不知道怎么做賬務(wù)處理?麻煩老師幫我想想,謝謝
麻煩問(wèn)問(wèn),我們外賬,付了貨款沒(méi)有發(fā)票,貨物賣(mài)出去了,怎么做賬
麻煩問(wèn)一下。就是我們同事借支錢(qián)去進(jìn)貨,然后拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo),但是商品沒(méi)有還沒(méi)有銷(xiāo)售出去,怎么做賬
7月份貨到了,通常來(lái)說(shuō)要到8月份對(duì)了賬之后才給我們開(kāi)發(fā)票,7月份的貨款是不是要計(jì)入記應(yīng)付賬款-暫估,貨物又已經(jīng)賣(mài)出去了,但是如果發(fā)票一直到匯算清繳的時(shí)候也沒(méi)有給我們,怎么辦?或者說(shuō)發(fā)票壓根就沒(méi)有又怎么做賬?
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶(hù)要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶(hù)想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶(hù)來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶(hù)交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶(hù)100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話(huà),我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱(chēng)來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


我目前就做的借預(yù)付賬款,貸銀行存款 就這一個(gè)分錄可以沒(méi)??
同學(xué)你好 來(lái)發(fā)票之后 借庫(kù)存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 然后 借庫(kù)存商品 貸預(yù)付賬款 這樣
不是,啊我這個(gè)分錄就不對(duì)???
我這個(gè)分錄不對(duì)嗎?
同學(xué)你好 我給你的分錄是對(duì)的 按你的預(yù)付賬款來(lái)做的 你自己看看
我目前只有這一個(gè)分錄可以沒(méi)???
沒(méi)看到你的分錄哦
我不是說(shuō)了,我們付了貨款,貨已經(jīng)賣(mài)出去了,沒(méi)有發(fā)票,我目前只做了,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,這一個(gè)分錄,是不是不得行???
同學(xué)你好 對(duì)的 這一個(gè)分錄不行
分錄怎么做?麻煩可以給我完整的嗎?
還有就是,老師我問(wèn)問(wèn)比如1月的工資我1月沒(méi)有計(jì)提,而是在2月發(fā)放的時(shí)候我才計(jì)提的,可以沒(méi)???
在在嗎老師?
老師,在嗎在嗎
同學(xué)你好 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估 借庫(kù)存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 然后 借庫(kù)存商品 貸預(yù)付賬款
我們沒(méi)收到發(fā)票的,是怎么做賬?收到發(fā)票怎么做賬?老師麻煩給我標(biāo)記一下
比如就是,沒(méi)收到發(fā)票之前是那個(gè)分錄,收到了是那個(gè)分錄
???在嗎老師,
在不老師?
在不老師?
同學(xué)你好 你是說(shuō)暫估入庫(kù)的收不到發(fā)票嗎
我先掛吧,現(xiàn)在不確定能不能收到發(fā)票?。?!但是你可以給我一個(gè)完整的分錄嗎?給我標(biāo)記一下,付款的時(shí)候怎么做賬,收到發(fā)票怎么做賬!
還有就是,老師我問(wèn)問(wèn)比如1月的工資我1月沒(méi)有計(jì)提,而是在2月發(fā)放的時(shí)候我才計(jì)提的,可以沒(méi)???
付款的時(shí)候借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到庫(kù)存商品入庫(kù)的時(shí)候 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 收到發(fā)票的時(shí)候 借庫(kù)存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 然后 借庫(kù)存商品 貸預(yù)付賬款 如果收不到發(fā)票就不用做后面最后兩個(gè)分錄了 直接匯算清繳的時(shí)候調(diào)增就可以
收到發(fā)票,不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎??你怎么沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)?
還有.我這個(gè)庫(kù)存商品已經(jīng)賣(mài)出去了?。?
我們這是廠家發(fā)貨了,我們結(jié)貨款給他們
同學(xué)你好 收入和成本是對(duì)應(yīng)的呀 并不是收到發(fā)票沒(méi)有收入就可以直接結(jié)轉(zhuǎn)成本呀 你賣(mài)出去的話(huà) 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷(xiāo)項(xiàng) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 這樣
還有就是,老師我問(wèn)問(wèn)比如1月的工資我1月沒(méi)有計(jì)提,而是在2月發(fā)放的時(shí)候我才計(jì)提的,可以沒(méi)???
同學(xué)你好 可以的哦