你好,匯算清繳的時(shí)候,對(duì)無(wú)票結(jié)轉(zhuǎn)的成本做納稅調(diào)增處理。 發(fā)票壓根就沒(méi)有,那之前做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理就好了,而不需要按暫估入賬。
老師,有一種很奇怪的現(xiàn)象,跟供應(yīng)商之間的,我們跟供應(yīng)商拿貨,通常都是月結(jié),比如現(xiàn)在7月份,7月份收的貨,供應(yīng)商在8月份初進(jìn)行對(duì)賬,然后然后8月份開(kāi)票,到了9月份才付款,針對(duì)這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?這怎么入賬啊
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購(gòu)材料有這個(gè)問(wèn)題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫(kù),但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份,對(duì)賬完成才會(huì)開(kāi)票。有老師告訴我7月份材料入庫(kù),即使沒(méi)有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉(cāng)庫(kù)入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問(wèn),就拿現(xiàn)在7月份來(lái)說(shuō),7月份我按照倉(cāng)庫(kù)收貨來(lái)暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫(kù)的材料暫估,那么站在8月份的角度來(lái)說(shuō),豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購(gòu)材料有這個(gè)問(wèn)題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫(kù),但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份,對(duì)賬完成才會(huì)開(kāi)票。有老師告訴我7月份材料入庫(kù),即使沒(méi)有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉(cāng)庫(kù)入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問(wèn),就拿現(xiàn)在7月份來(lái)說(shuō),7月份我按照倉(cāng)庫(kù)收貨來(lái)暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我8月份依然會(huì)有供應(yīng)商給我送貨,我依然是沒(méi)有發(fā)票,是按照暫估的來(lái)做,借材料 貸應(yīng)付-暫估。這樣子其實(shí)從8月來(lái)看,豈不是就兩次原材料了???
老師,公司8月份賒購(gòu)了一批貨物,出口的貨物,貨8月份已經(jīng)發(fā)出去了,8月份做了賒購(gòu)和發(fā)貨的分錄,9月份收到了客戶的貨款,但是我們沒(méi)有支付給供應(yīng)商貨款,如果直接把收到的全額貨物做成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入會(huì)要多交很多所得稅,我想把收到的貨款沖掉賒購(gòu)的貨物的應(yīng)付賬款,可以這么操作嗎?應(yīng)該怎么做分錄呢?謝謝
客戶3月份想要一張價(jià)稅合計(jì)8500的票面,沒(méi)有匯款進(jìn)來(lái),我們就先給他開(kāi)了票,4月份他匯款進(jìn)來(lái)了,說(shuō)不需要發(fā)貨,就抵扣之前的欠款,之前的欠款是沒(méi)有開(kāi)票的。像這種分錄,我們3月份要做怎么做呢?4月份收到款了,抵貨款這個(gè)又要怎么做呢
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫(kù)存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-20000成本是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-10000貸庫(kù)存商品-10000,這樣對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位賬面其他應(yīng)收款,有很大的金額接近3000萬(wàn)元,有的很多年了,一直掛著,請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)有什么稅收風(fēng)險(xiǎn)么?對(duì)方都是企業(yè)的。
老師 2018年發(fā)生的業(yè)務(wù) 公司向客戶支付貨款 沒(méi)要發(fā)票 貨物已經(jīng)采購(gòu)進(jìn)來(lái)了 也沒(méi)做賬 預(yù)付款一直掛著 這種業(yè)務(wù)要怎么處理
老師,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,本期結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),信用減值損失需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師 租場(chǎng)地費(fèi)應(yīng)該怎么開(kāi)票?稅目是什么?
請(qǐng)問(wèn)老師,單位給汽車(chē)上的交強(qiáng)險(xiǎn)需要申報(bào)印花稅么?
匯算清繳固定資產(chǎn)納稅調(diào)整明細(xì)版中本年折舊、攤銷(xiāo)額是填寫(xiě)本年發(fā)生額嗎
企業(yè)出租不動(dòng)產(chǎn),租賃期是1月1日到12月月末。 每年3月份一次性收取全年租金。 那么企業(yè)所得稅確認(rèn)收入是一次性全額確認(rèn)到一季度里還是按各季度均勻分配呢?
匯算清繳的資產(chǎn)原值是填寫(xiě)期末余額嗎?
請(qǐng)問(wèn)商貿(mào)公司的毛利率是多少范圍的?員工工資的成本占比是多少的
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結(jié)轉(zhuǎn)的成本要調(diào)增,那如果匯算清繳之后發(fā)票又來(lái)了,在下一個(gè)年度匯算清繳的我是不是可以調(diào)減?
你好,是的,是這樣的