您好,前面不會(huì)顯示差額征稅,顯示的是**號(hào)
差額征稅的專票,我們是購買方已抵扣,如何開具差額征稅的紅字信息表
勞務(wù)派遣公司開的發(fā)票 稅率沒有顯示 而且備注顯示差額征稅 這是有規(guī)定的嗎?
收到一張普票 備注有差額征稅 金額 怎么入賬呢 這個(gè)備注欄顯示的差額征稅金額要在 科目分錄顯示出來嗎 怎么掛賬
差額征稅如何全額開票呢
差額征稅如何開具普票,而且前面不會(huì)顯示差額征稅呢
老師,金銀珠寶開零售店選個(gè)體戶還是公司,為什么
年度企業(yè)所得稅是申報(bào),是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整
內(nèi)蒙古一體化擴(kuò)庫點(diǎn)哪一個(gè)可以改金額
如果靈活就業(yè)交社保基數(shù)12000元的話需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
老師,我們貨款一直收不上了,最后對(duì)方是一般納稅人,用自己個(gè)人卡打過的,這種匯算清繳怎么做呢,票也給人家開過了
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對(duì)我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個(gè)月的費(fèi)用類發(fā)票做賬的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要一個(gè)個(gè)查是否抵扣計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
請(qǐng)問老師工資銀行代開和自己專有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊
我給你發(fā)的圖片收到?jīng)]有呢
這樣票怎么開呢
這個(gè)發(fā)票上面沒有顯示差額征稅幾個(gè)字呀?你現(xiàn)在開的有這幾個(gè)字嗎?
沒有呢,但是又是5%的稅率
就是不知道怎么開的,是不是屬于差額征稅全額開票呢
一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以全額按照一般計(jì)稅方法依6%的稅率計(jì)稅,也可以差額按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)稅。小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以全額按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)稅,也可以差額按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)稅。
1.開具普通發(fā)票,銷售方直接按照6%的稅率或者3%的征收率全額開具普票即可,普通發(fā)票不適用差額開票功能。
2.如果購買方需要的是專用發(fā)票,有三種方式:
一是銷售方直接按照6%的稅率或者3%的征收率全額開具或代開專票;
二是銷售方通過開票系統(tǒng)中差額征稅開票功能,錄入含稅銷售額和扣除額,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅額和不含稅金額,備注欄自動(dòng)打印「差額征稅」字樣;三是一筆業(yè)務(wù)開兩張發(fā)票,一張普票和一張專票,普票對(duì)應(yīng)的含稅銷售額是差額扣除部分,按照6%的稅率或者3%的征收率開具,專票對(duì)應(yīng)的含稅銷售額是總收款與差額扣除部分之差,按照5%的征收率開具。
我給你發(fā)的那種票應(yīng)該怎么開呢
是全額還是差額呢
你發(fā)的這個(gè)是普票,按全額開的
全額可以按5%稅率嘛?
你這個(gè)應(yīng)該是還沒設(shè)置好,所以應(yīng)當(dāng)按全額來開,當(dāng)納稅人自行開具增值稅發(fā)票的時(shí)候,可通過新系統(tǒng)中差額征稅開票功能,將含稅銷售額(全部?jī)r(jià)款及價(jià)外費(fèi)用)、扣除額錄入。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)對(duì)稅額及不含稅金額進(jìn)行計(jì)算,“差額征稅”字樣在備注欄將會(huì)自動(dòng)打印。注意發(fā)票開具不應(yīng)當(dāng)和其他應(yīng)稅行為混開。具體開流程如下:
1、點(diǎn)擊發(fā)票管理——發(fā)票填開管理,在“發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)”界面,選擇對(duì)應(yīng)的發(fā)票種類,征稅方式選擇“差額征稅”,點(diǎn)擊確定,進(jìn)入到下一步。
2、進(jìn)入“差額征收”發(fā)票填寫界面,錄入與實(shí)際相符的票面信息,錄完“貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)名稱”之后,可以看到窗口彈出“差額設(shè)置”的界面。
3、進(jìn)入“差額設(shè)置”對(duì)話框,將“含稅銷售額”及“扣除額”錄入,最后點(diǎn)擊確定。當(dāng)已經(jīng)確認(rèn)票面信息完整無誤后,即可直接打印。
你這樣說開出來的話就有差額征稅的字樣呢
這個(gè)不是沒設(shè)置好,我的同行都是這樣開出來的呢
是的,我說的這個(gè)是有差額字樣的,你這種是按差額稅率直接開的
那我給你發(fā)的這種是怎么開的呢
就是按5%這個(gè)稅率開,這個(gè)就是差額稅率
為什么這里不會(huì)顯示差額征稅字樣呢
因?yàn)槟銢]設(shè)置,你按我前面的方法設(shè)置下試試
哪個(gè)設(shè)置,你給我發(fā)下
我就要我給你的那樣呢,不顯示差額征稅字樣,而不是要顯示差額征稅呢
1、點(diǎn)擊發(fā)票管理——發(fā)票填開管理,在“發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)”界面,選擇對(duì)應(yīng)的發(fā)票種類,征稅方式選擇“差額征稅”,點(diǎn)擊確定,進(jìn)入到下一步。
2、進(jìn)入“差額征收”發(fā)票填寫界面,錄入與實(shí)際相符的票面信息,錄完“貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)名稱”之后,可以看到窗口彈出“差額設(shè)置”的界面。
3、進(jìn)入“差額設(shè)置”對(duì)話框,將“含稅銷售額”及“扣除額”錄入,最后點(diǎn)擊確定。當(dāng)已經(jīng)確認(rèn)票面信息完整無誤后,即可直接打印。
我就要我給你發(fā)的那樣呢,不顯示差額征稅字樣,而不是要顯示差額征稅呢
那你直接選5%的稅率開就可以了