問下企業(yè) 都是什么業(yè)務的 付款沒有 讓對方拿過所有的 比如收據 銀行回單 發(fā)票 發(fā)貨單 出入庫單
我在看本企業(yè)之前的會計憑證,這里有一張記賬憑證寫為分錄就是: 借:其他應收款 200 貸:銀行存款 200 但是這張記賬憑證后面附的是付款申請單以及中國建設銀行單位客戶專用回單,并且本企業(yè)為付款方。 我的理解就是本企業(yè)為付款方那么做會計分錄的時候不應該是應付嗎?為什么這里的記賬憑證寫的是應收?
老師,我想問一下,我們2020年開票收入款已經收回,但賬上沒有做收回分錄。該筆款項收回是分為兩部分,一部分他們直接通過應收給我們代付了一部分工人工資,余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄,沒有把代付的那筆應收做上,現(xiàn)在相當于對方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒有沖減。我該怎么調整。對方付款時有扣我們一部分的罰款,但是罰款沒有發(fā)票什么的,我該怎么入賬?
代理記賬行業(yè),應該怎么記賬呢?做分錄的時候,應該將企業(yè)應該會發(fā)生的成本費用都做分錄嗎?但是客戶只是交一部分的單據過來,有些沒有的,我們要幫客戶把沒有拿過來的部分寫收據嗎?
老師,我在做匯算清繳時發(fā)現(xiàn),去年一季度的增值稅沒有按3%減按1%記賬,造成那2%部分沒有記入營業(yè)外收入,現(xiàn)在我把那部分做了納稅調增,但是賬務已經跨年了,我不知道怎么處理了,這個分錄應該怎么來補呀
老師,我們舉辦一個大會,參會人員掃公司的二維碼繳費,我打銀行回單的時候,大部分都是通過待清算商戶款項轉入對公賬戶的,只有一部分客戶是公對公轉入的,后臺把清算商戶里面的客戶全部梳理出來的,我們在開票的時候是開了所有公司的發(fā)票?,F(xiàn)在的問題是:根據梳理的客戶開了全部客戶的發(fā)票,但是銀行入賬是入在了清算商戶里面的,就不能開的發(fā)票一個公司對應銀行轉入的款,我怎么做賬呢?
老師,個體工商戶收到政府補貼做賬貸:營業(yè)外收入-政府補貼,做匯算清繳的時候可以扣減嗎?
老師,實行小企業(yè)會計準則的一般納稅人單位,在5月份補繳2024年度的企業(yè)所得稅匯算的所得稅會計分錄該怎么做?繳納的稅金是幾百元。
老師,購禮品送客戶,分錄怎么做?
老師你好,農產品進項有時是用銷量額/1.09*0.09有時又是銷售額/0.91*0.09 這兩種情況,什么情況下適用呀,可以幫我總結一下嗎
稅收立法和不立法有什么區(qū)別
老師這個題答案是不是錯了,題目應該就是錯誤的,解析我看是對的
老師這個題答案是不是錯了,題目應該就是錯誤的,解析我看是對的
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預繳哪些稅
老師,這個題我不明白是為什么錯
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評看以前軟件設置收入和成本設置了分項目核算,應付賬款和應收就沒有分項目核算,沒有分項目核算,是不是其實收入,成本,應收和應付在軟件里面都可以分項目核算呢?
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就是對方發(fā)生的所有的單據,都讓他們拿過來,對嗎?
對的,是的,是這么做的
老師,那假如對方是生產企業(yè),有用電和水的,但是他們一直沒有開過發(fā)票,也沒有收據拿過來,我們還有必要做這個分錄嗎?
你好,需要做,你這樣的話,你的成本核算就不準確了。
如果做的話,又不知道金額是多少呢?然后什么單據都沒有,要自己寫一張收據嗎?
你好,可以自己暫估一個的 支付出去的不是從銀行賬戶里面支付的嗎?
不是在公賬支付的
那你問一下對方可以現(xiàn)在暫估一個的。
那暫估了,我們要寫什么單據呢?
你好,不需要原始憑證,而在摘要里面你寫清楚暫估的是幾月份的水電費。
那一直都沒有單據,到匯算清繳調整,每年都這樣暫估嗎?
以后不可能的,你們不可能一年不支付吧,一般都是次月支付。
是啊,但是實際上企業(yè)支付了我們也知道啊
那你不問對方要嗎 如果你不要的話,不要做了。
問了,要么就是現(xiàn)金,要么就是法人墊付的。老師,不是我要不要,我只是想知道有沒有必要做上去。
為了核算準確,需要算進去的。
好的,需要算進去,那后期沒有單據就把他調增了,對,也不用原始憑證了。
對的,是的,是這么做的。