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老師,請問,我們公司是一般納稅人企業(yè),蔣租入的廠房其中一半轉(zhuǎn)租出去,且開了增值稅專用發(fā)票。在申報(bào)增值稅時,表中需要把這部分租金收入分開填寫在第4行,第1、2列中嗎?還是不用分開申報(bào),直接填寫在第3行(9%說率的貨物及加工修理修配勞務(wù))第1、2列中。

2023-03-10 13:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-10 13:41

你好,開的是9%的嗎?如果是的話,9%銷售服務(wù)里面的。

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快賬用戶3910 追問 2023-03-10 13:42

是的開的是9%的,

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快賬用戶3910 追問 2023-03-10 13:45

老師,是把收到的租金收入,填寫9%說率服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這行嗎?

老師,是把收到的租金收入,填寫9%說率服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這行嗎?
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齊紅老師 解答 2023-03-10 13:51

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶3910 追問 2023-03-10 13:52

這樣就涉及到表三了。表三上面怎么填寫?

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齊紅老師 解答 2023-03-10 13:52

9%第一列加稅合計(jì)里面填寫就是了。

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快賬用戶3910 追問 2023-03-10 13:55

圈起來的里面怎么填寫

圈起來的里面怎么填寫
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齊紅老師 解答 2023-03-10 13:55

扣除項(xiàng)目不要填寫,你又不是差額交稅的。

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快賬用戶3910 追問 2023-03-10 13:55

本期發(fā)生額是不含稅的還是含稅的?

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齊紅老師 解答 2023-03-10 13:56

不填寫,不填寫,不填寫。

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快賬用戶3910 追問 2023-03-10 13:57

第一列金額是表一第4行第1、2列合計(jì)。表三中,本期實(shí)際扣除金額如何填寫

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快賬用戶3910 追問 2023-03-10 13:57

為什么不需要填寫?

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齊紅老師 解答 2023-03-10 13:59

這里是差額交稅填寫的扣除項(xiàng)目,你們單位是差額交稅的嗎?

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快賬用戶3910 追問 2023-03-10 14:01

我們是一般計(jì)稅額。老師我可以直接和其他貨物銷售額一起填在表一9%說率的貨物及加工修理修配服務(wù)中,不分開填寫可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-10 14:02

不好意思,不可以的。

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快賬用戶3910 追問 2023-03-10 14:08

老師,我們轉(zhuǎn)租出去的廠房取得收入,除了需要申報(bào)增值稅,印花稅。房產(chǎn)稅需要申報(bào)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-10 14:09

對的,是的,自己的房屋需要交房產(chǎn)稅、土地使用稅,即使你們自己使用也需要繳納的。

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快賬用戶3910 追問 2023-03-10 14:10

我們租園區(qū)的,不是自己的

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齊紅老師 解答 2023-03-10 14:11

那就房產(chǎn)稅、土地使用稅,不是你單位繳納,房東來交,如果房東不交的話,稅務(wù)局會要求企業(yè)交。

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快賬用戶3910 追問 2023-03-10 14:13

老師表三中,圈起來的,免稅銷售額什么意思?我們這不是申報(bào)了增值稅了嗎?

老師表三中,圈起來的,免稅銷售額什么意思?我們這不是申報(bào)了增值稅了嗎?
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齊紅老師 解答 2023-03-10 14:15

好,這里的是服務(wù)類的,只要開了服務(wù)類的,第一列的加稅合計(jì)都需要填寫,你就不要管免稅的了。

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你好,開的是9%的嗎?如果是的話,9%銷售服務(wù)里面的。
2023-03-10
同學(xué)你好 1.有些個人可能不需要開具增值稅普通發(fā)票,不開具可以的; 2. 在會計(jì)分錄的時候,還是會把增值稅這塊做出來的, 這樣可以。 3.做出來的增值稅,應(yīng)該在季度,如果免的話,比如3月份的時候,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。 4.把未開票的租金收入,在季度填寫增值稅申報(bào)表時,直接填寫到免稅銷售額那里,可以。 5.繳納的從租房產(chǎn)稅,應(yīng)該和增值稅申報(bào)表那里的累計(jì)數(shù)對應(yīng)起來。
2021-01-19
第三個問題,分錄是對的。
2022-04-19
同學(xué)你好 每月結(jié)束后次月都要申報(bào)的 分錄就是 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
2021-04-12
現(xiàn)在申報(bào)11月的,那你這個預(yù)繳稅里面,你實(shí)際抵扣的就只能是11月的,你不能把12月的預(yù)繳也填寫進(jìn)去,填寫進(jìn)去的話就會提示配比不通過的。
2022-12-14
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