你好!只用填增值稅了
老師您好,想請教一下增值稅申報表填報的問題,就是21年10月份后中小企業(yè)不是有個延繳50%增值稅和附加稅嗎,當(dāng)時我們填30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額的時候是按25欄期初未繳稅額的數(shù)額填了,就是比如10月申報2萬實際只繳了1萬,11月申報表我們也按2萬填了30欄,當(dāng)全部已繳了,這樣對嗎?
老師,我們上月繳納了2022年12的增值稅和附加稅,在填報2月份的納稅申報表時,本月繳納稅金那欄是只填交的增值稅金額還是要把附加稅加上?
請問逾期繳納的增值稅和附加稅應(yīng)該填寫在哪一期?。勘热?021年第四季度的增值稅當(dāng)時沒有繳但已經(jīng)申報了,到2022年1月份才交的也給了滯納金,那這個稅款金額算哪個時期的啊申報的時候?(利潤表里附加稅這一欄應(yīng)該是哪個月填寫金額)
2022年4月份退回2022年一月份繳納的增值稅以及附加稅,2022年4月本月是沒發(fā)生有增值稅,在申報表需要怎么填寫申報
老師,我們在2022年9月份的時候繳納的是查補稅款,那個在增值稅的報表是36列期初還需要寫嗎?還有附加稅在那一塊填寫?直接寫下嗎?在附加稅那一欄?
老師您好,請問什么情況下增值稅的附加稅能減半征收?
老師 開票是維修費 主營業(yè)務(wù)收入我們分為服務(wù)收入和銷售收入 是屬于服務(wù)收入還是銷售收入
老師,無票收入怎么做分錄
老師,我從賬怎么看出這家差多少成本呢
在學(xué)習(xí)實操中,商貿(mào)類的賬一旦涉及到結(jié)轉(zhuǎn)銷售陳本的時候,解析就會提示到一個EPR核算存貨,這個是啥意思,那如果我們沒有這個EPR呢怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,美元收到預(yù)收款匯率是按當(dāng)日折算價記賬還是是買入或賣出?預(yù)收賬款是不是后續(xù)開票的匯率是按的出口當(dāng)日月第一個工作日折算價匯率。預(yù)收賬款之間到時會有一個差額怎么辦?具體分錄怎么寫。收到款,結(jié)匯,開票確認(rèn)收入這些分錄。
老師,請問一下我們轉(zhuǎn)給其他公司備注往來款,上午轉(zhuǎn)出去,下午人家轉(zhuǎn)進(jìn)來,掛借應(yīng)收賬款 貸銀行存款 還是借其他應(yīng)收款 貸銀行存款合適???
老師 開票是維修費 主營業(yè)務(wù)收入我們分為服務(wù)收入和銷售收入 那應(yīng)該屬于哪類?
您好~想咨詢下,這兩筆業(yè)務(wù)會計分錄分別是: 1. 出口退稅征稅率和退稅率之差,未做處理 2. 管理不善盤虧存貨未做處理(注意進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
老師,我給銀行貸款和給信托公司貸款,統(tǒng)統(tǒng)計入短期借款嗎?然后就二級明細(xì)不同?
好的,謝謝老師
你好!不用客氣的了