同學(xué)你好,2022年屬于疫情期間,稅局給直接退回后,沒有要求在增值稅申報上體現(xiàn) 只是后來,稅局通知要收時,稅局就自動收走了,
2022年4月以后小規(guī)模免增值稅,在增值稅納稅申報表里面應(yīng)該怎么填寫?填第幾行?
老師好!我是小規(guī)模季度申報,2022年4至6月,只有2022年4月開了發(fā)票20萬,申報增值稅報表時,我填在哪一行?
您好老師,我公司是小規(guī)模納稅人,2022年12月紅沖了一張發(fā)票金額是50000元和2022年3月一張發(fā)票金額30000元稅率都是1%的發(fā)票,從4月份都是免稅發(fā)票現(xiàn)在要申報增值稅,稅額是負數(shù),增值稅申報表要怎么填寫?
網(wǎng)上說納稅調(diào)整欄只有稅務(wù)局查賬后需要調(diào)整賬目才需要填寫 我們公司2021年年末有一筆預(yù)收賬款掛賬 沒做收入 沒開發(fā)票 而是在2022年4月份做了收入開了發(fā)票 稅務(wù)局查賬說是收入延遲交稅了 要補滯納金 現(xiàn)在需要更改增值稅申報表 我就想是不是需要在2021年12月份申報表里的納稅調(diào)整欄填寫收入正數(shù) 在2022年4月份申報表里納稅調(diào)整欄填寫負數(shù) ?因為畢竟我2022年四月份開了發(fā)票 交了稅了
老師,我們上月繳納了2022年12的增值稅和附加稅,在填報2月份的納稅申報表時,本月繳納稅金那欄是只填交的增值稅金額還是要把附加稅加上?
公司增加股東資產(chǎn)總額是3000萬注冊資金是2000萬 增加的股東是5%需要交多少稅
老師好,現(xiàn)在馬上10月了,公司申報個稅的人很多,這樣殘保金太高了,我現(xiàn)在塞幾個殘疾人進去還來得及嗎
老師,幫林場清理病樹,爛樹,開票選什么稅收編碼
酒店籌備期,支付裝修用的定制燈具計入長期待攤費用-裝修費,對著不?
請問下公司之前會計有認證的進項稅額,但是在賬上沒有做賬,還有的專票當(dāng)普票處理了,沒有做進項稅額,但是申報認證了進項稅額,這個需要怎么處理呢,如果在賬上調(diào)整,還需要改以前報表嗎。
因2021年多計提了一筆附加稅,現(xiàn)在調(diào)回來,因此產(chǎn)生應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅,我更改了2021年的年度申報表,因當(dāng)年是彌補虧損的所以不需要交稅,那我調(diào)賬產(chǎn)生的應(yīng)交所得稅怎么處理?
老師好,現(xiàn)在馬上10月了,公司申報個稅的人很多,這樣殘保金太高了,我現(xiàn)在塞幾個殘疾人進去還來得及嗎
老師您好,想問下跨越?jīng)_科目的話,是在原方向加負號沖 還是再反方向沖
老師我們給銀行開銷項票,工程款修理費票,不給錢,我們直接做現(xiàn)金怎么做帳
老師,你好,我們收到一張發(fā)票,品名是傳動帶,應(yīng)該是橡膠制品,但是他們開成了通用設(shè)備,請問我銷售的時候,應(yīng)該開橡膠制品,還是按收到的發(fā)票開通用設(shè)備?
那2022年2月份稅費延期繳納,在申報表怎么填
我記得當(dāng)時是,申報和 正常是一樣的, 就沒有要求延期的稅金進行申報 后來,稅局給出通知,從2023年1月開始 ,陸續(xù)往回收 所以,2023年申報時,一邊收正常申報的,一邊就直接把延期的收走了,
這是當(dāng)時的流水記錄, 增值稅申報表上沒有讓填寫
有一筆發(fā)生在所屬期2022年2月的稅費,延期到2023年一月才繳納的。2022年2月增值稅申報表怎么填
同學(xué)你好 2022年2月的報表,就是正常填寫的 比方說 1)銷項稅按照開票系統(tǒng)自動抓取 2) 進項稅按照認證洗頭膏自動抓取 3)得出要交稅額, 4)后續(xù)退回到賬上 5)2023年補交 所以,我是不是 理解錯你的意思了
第一:2022年1月份發(fā)生一筆增值稅以及附加稅當(dāng)時申報就繳納了,后來到了2022年4月份又把2022年1月份繳納的稅退回來了。到了2022年8月又把1月的稅費再次繳納 第二:2022年2月發(fā)生一筆增值稅以及附加,當(dāng)期沒繳納,到了2023年1月才繳納的。 問題2022年1月,2月,4月,8月以及2023年1月增值稅申報表怎么處理
同學(xué)你好,那我沒理解錯你的意思 因為增值稅申報都已經(jīng)報過了。 所以。不用做任何處理了
延期的,后來又補的。 這些都不用做處理。 就是你的財務(wù)帳上做好登記 比方說 退回來了 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 稅局 再次繳納時 借 其他應(yīng)付款 稅局 貸 銀行存款
現(xiàn)在那個申報表數(shù)字不對 有一個留底數(shù) 那個留抵是2022年1月份的增值稅,事實是這個數(shù)是已經(jīng)繳納了的
是這樣的,只要你能證明 這個稅已經(jīng)交過了。 報表就讓錯著就行,不用再申報了。
那不行吧!下次有增值稅拿這比抵扣咋辦?事實是沒有抵扣的了哦
這樣會影響下次申報數(shù)字的
你的報表上 多交為負數(shù)。 對應(yīng)的行 也顯示負數(shù), 這就說明交過了, 因此??梢院雎缘摹?
不怕下次拿這筆抵扣嗎?
有時候 稅局后臺顯示數(shù)據(jù)。和我們企業(yè)端口 還存在不一樣的。 如果不放心。到稅局柜臺查一下顯示情況, 且 問一下稅局。要不要處理。
就是去預(yù)約號去前臺修改嗎?
對的,帶著身份證去
我以為我自己可以改,但又有點怕
明白了。不用怕。這都好幾年稅局沒找你。那就說明 稅局后臺顯示 沒問題的,
就算如果真錯了。也不會說,財務(wù)人員要承擔(dān)刑事責(zé)任, 錯了改正就行。少交稅了 補上就行, 只要不是故意的就行。 更何況你家報表也沒問題