你好!是的,就這樣做就好
B公司新成立時(shí)支出收入都進(jìn)了A公司帳上,A公司替B公司的墊付款,A公司入帳時(shí)是寫其他應(yīng)收款B公司墊付款嗎?對(duì)B公司的收入可不可以直接沖減其他應(yīng)收款B公司?
請(qǐng)問一下,我們公司職工社保是甲公司代繳,計(jì)入其他應(yīng)付款,同時(shí)我公司承接甲公司工程業(yè)務(wù),計(jì)入應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款和應(yīng)收賬款可以相互抵消嗎?
請(qǐng)問一下,我們公司職工社保是甲公司代繳,計(jì)入其他應(yīng)付款,同時(shí)我公司承接甲公司工程業(yè)務(wù),計(jì)入應(yīng)收賬款,雙方公司同意并簽署協(xié)議后其他應(yīng)付款和應(yīng)收賬款可以相互抵消嗎?
公司給員工代扣代繳社保,是記其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款
我公司代A公司繳甲員工社保費(fèi)1000元,收到A公司的款時(shí)是入其他應(yīng)付款?繳費(fèi)時(shí)直接沖其他應(yīng)付款?
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí)分錄怎么做,中間沒有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應(yīng)收票據(jù)”科目,貸記“主營業(yè)務(wù)收入”科目,并同時(shí)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí),應(yīng)當(dāng)借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“應(yīng)收票據(jù)”科目,對(duì)嗎,老師?中間沒有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會(huì)計(jì)做的賬,上一年度制造費(fèi)用-累計(jì)折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?
老師您好,請(qǐng)問餐費(fèi)計(jì)入什么科目呀
老師,哪個(gè)是實(shí)際累計(jì)繳納的增值稅啊
老師,企業(yè)怎么才能評(píng)到A級(jí)呀
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
老師,小規(guī)模納稅人,電子稅務(wù)局報(bào)季度報(bào)表時(shí),利潤(rùn)表是不是本期金額和本年累計(jì)金額都要改,因?yàn)橹虚g還有45月的銷售
員工處理銷售了辦公室用品,把錢轉(zhuǎn)回公司賬戶,這筆錢怎么入賬?
收到汽油票,但是電子稅務(wù)局里沒查詢到這張票,在發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)上查驗(yàn)顯示一致,這票能入賬嗎
請(qǐng)問公司之前的帳比較亂,如果剛接手,我可以怎么錄入期初數(shù)據(jù)?