您好,要相同業(yè)務(wù)同一家公司 才可以抵消
社保計提,借,管理費用 貸,應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納,借,應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-代扣代繳 貸:銀行存款 付工資,借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款–代扣代繳 那我計提工資的時候是不是要把社保公司承擔(dān)部分扣掉
請問一下,我們公司職工社保是甲公司代繳,計入其他應(yīng)付款,同時我公司承接甲公司工程業(yè)務(wù),計入應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款和應(yīng)收賬款可以相互抵消嗎?
請問一下,我們公司職工社保是甲公司代繳,計入其他應(yīng)付款,同時我公司承接甲公司工程業(yè)務(wù),計入應(yīng)收賬款,雙方公司同意并簽署協(xié)議后其他應(yīng)付款和應(yīng)收賬款可以相互抵消嗎?
我公司代A公司繳甲員工社保費1000元,收到A公司的款時是入其他應(yīng)付款?繳費時直接沖其他應(yīng)付款?
請問老師,針對同一家業(yè)務(wù),涉及其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的項目可以只使用“其他應(yīng)收款”嗎?比如我公司借款給B公司,還有我公司幫B公司代收的貨款,兩比業(yè)務(wù)分別掛其他應(yīng)收款過來其他應(yīng)付款,可以只沖“其他應(yīng)收款”嗎
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么