您好,要相同業(yè)務(wù)同一家公司 才可以抵消

社保計提,借,管理費用 貸,應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納,借,應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-代扣代繳 貸:銀行存款 付工資,借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款–代扣代繳 那我計提工資的時候是不是要把社保公司承擔(dān)部分扣掉
請問一下,我們公司職工社保是甲公司代繳,計入其他應(yīng)付款,同時我公司承接甲公司工程業(yè)務(wù),計入應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款和應(yīng)收賬款可以相互抵消嗎?
請問一下,我們公司職工社保是甲公司代繳,計入其他應(yīng)付款,同時我公司承接甲公司工程業(yè)務(wù),計入應(yīng)收賬款,雙方公司同意并簽署協(xié)議后其他應(yīng)付款和應(yīng)收賬款可以相互抵消嗎?
我公司代A公司繳甲員工社保費1000元,收到A公司的款時是入其他應(yīng)付款?繳費時直接沖其他應(yīng)付款?
請問老師,針對同一家業(yè)務(wù),涉及其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的項目可以只使用“其他應(yīng)收款”嗎?比如我公司借款給B公司,還有我公司幫B公司代收的貨款,兩比業(yè)務(wù)分別掛其他應(yīng)收款過來其他應(yīng)付款,可以只沖“其他應(yīng)收款”嗎
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對外溢價轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實收資本和資本公積嗎