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老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí)分錄怎么做,中間沒有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應(yīng)收票據(jù)”科目,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目,并同時(shí)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí),應(yīng)當(dāng)借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“應(yīng)收票據(jù)”科目,對(duì)嗎,老師?中間沒有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。

2025-07-13 19:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-13 19:40

對(duì)的是的,就是這么做的

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快賬用戶5990 追問 2025-07-13 19:45

電子承兌匯票啥時(shí)候確認(rèn)收入

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齊紅老師 解答 2025-07-13 19:58

你貨物發(fā)貨了之后,對(duì)方確認(rèn)收貨了,就可以做收入,和你收到承兌沒有關(guān)系。

頭像
快賬用戶5990 追問 2025-07-13 22:13

老師,現(xiàn)在才收到承兌匯票,問說是已經(jīng)開票了,之前是按開票確認(rèn)收入都是借 應(yīng)收賬款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 開票金額與收到承兌匯票金額不一致,現(xiàn)在收到承兌匯票 分錄如下對(duì)嗎?借 應(yīng)收票據(jù) 貸 應(yīng)收賬款

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齊紅老師 解答 2025-07-14 06:38

你好對(duì)的 是這么做的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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