您好,同學 廣告費和業(yè)務宣傳費稅前扣除標準是:不超過當年銷售(營業(yè))收入15%的部分,準予扣除。超過部分準予在以后納稅年度結轉(zhuǎn)扣除。
老師。都說匯算清繳前能把發(fā)票拿到的成本費用票就可以稅前扣除。如果我在2020年暫估了成本,到2021年5月31日前拿到發(fā)票,那匯算清繳前就可以不用納稅調(diào)增是嗎?這個票的開具時間是2021年4月30也可以?
老師您好 公司之前的裝修款分次共支付了235000元,當時跟對方談的是不含稅的 所以對方不給開票,但是雖然沒收回發(fā)票之前會計都也記的長期待攤費用科目,但是一年了都沒攤銷 我這個月剛接的 ,那今年匯算清繳需要把這235000全部調(diào)增嗎? 去年匯算清繳沒有調(diào)增
老師對于沒有發(fā)票的列入長期待攤費用的能進行每月攤銷嗎,這個年度匯算清繳時要把無發(fā)票那種的進行納稅調(diào)增處理嗎
老師,匯算清繳廣告支出表,假如22年9月支付60000廣告費,攤銷了4個月20000元,那匯算清繳時另個40000這次不能扣除對嗎?要23年攤完匯算清繳時納稅調(diào)增對嗎
老師您好,我們公司2022年沒有收入產(chǎn)生,但是產(chǎn)生了廣告費支出20000元,請問這個匯算清繳時候要調(diào)增嗎?還是可以留到以后年度扣除呢?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
這個是的老師,我的意思是付了60000,但是做了長期待攤,22年只攤了4個月,那匯算清繳廣告支出表上我怎么填呢
企業(yè)為什么要把廣告費作為長期待攤呢?企業(yè)所得稅有政策啊。
想著每個月攤到銷售費用一部分,不然支付那個月銷售費用太高了。
這個沒有關系啊,去年的營業(yè)收入是多少???
老師,營業(yè)收入夠扣這6萬的,您的意思是匯算清繳正???,待攤費用正常23年攤完是吧。
我的意思是您還是按照“廣告費和業(yè)務宣傳費稅前扣除標準是:不超過當年銷售(營業(yè))收入15%的部分,準予扣除。超過部分準予在以后納稅年度結轉(zhuǎn)扣除?!边@個政策來啊,匯算清繳時還是按照這個政策的啊