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老師 我是商貿(mào)公司 如果款已付 商品已經(jīng)收到了 但是就是對(duì)方?jīng)]開(kāi)票 且入庫(kù)的那批商品已經(jīng)銷(xiāo)售 這期間的入庫(kù) 成本應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄呢

2023-03-09 22:19
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-09 22:28

暫估,一般為:借:庫(kù)存商品,貸:預(yù)付賬款, ,票到?jīng)_暫估用紅字借:庫(kù)存商品紅字,貸:預(yù)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:預(yù)付賬款

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快賬用戶(hù)3119 追問(wèn) 2023-03-09 22:45

老師 但是這月票沒(méi)到 有銷(xiāo)售 我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本 怎么弄

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齊紅老師 解答 2023-03-09 22:52

同學(xué)您好,暫估了就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的

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快賬用戶(hù)3119 追問(wèn) 2023-03-09 22:59

老師 那比如 我進(jìn)了100件商品 稅13% 含稅金額113 款已經(jīng)付了 貨品也到賬了 產(chǎn)品售價(jià)6元 這月銷(xiāo)售50件 包括原有商品30件 這批商品20件 這樣的分錄可以幫我寫(xiě)出來(lái)么 分錄帶金額

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快賬用戶(hù)3119 追問(wèn) 2023-03-09 22:59

就是著100件貨發(fā)票沒(méi)來(lái)

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齊紅老師 解答 2023-03-09 23:09

借庫(kù)存商品100,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13,銀行存款113, ,借:應(yīng)收賬款300,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,300應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)39借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品30*原價(jià)+20

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快賬用戶(hù)3119 追問(wèn) 2023-03-09 23:11

老師 那比如 我進(jìn)了100件商品 稅13% 含稅金額113 款已經(jīng)付了 貨品也到 但是發(fā)票未到 產(chǎn)品售價(jià)6元 這月銷(xiāo)售50件 包括原有商品30件 這批商品20件 這樣的分錄可以幫我寫(xiě)出來(lái)么 分錄帶金額

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齊紅老師 解答 2023-03-09 23:15

借:預(yù)付賬款貸:,銀行存款113,借庫(kù)存商品100,預(yù)付賬款100,借:應(yīng)收賬款300,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,300應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)39借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品30*原價(jià)+20

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快賬用戶(hù)3119 追問(wèn) 2023-03-09 23:18

那就是我暫估的商品是不含稅金額 等發(fā)票到了我在紅沖 借:庫(kù)存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)13 貸:庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)是這樣么

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齊紅老師 解答 2023-03-09 23:42

學(xué)員您好,是的,對(duì)的

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快賬用戶(hù)3119 追問(wèn) 2023-03-09 23:43

明白啦 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-09 23:45

不客氣,有空給五星好評(píng):,

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2023-03-09
借庫(kù)存商品貸銀行存款。 按購(gòu)買(mǎi)的價(jià)格來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以
2020-10-07
你好,需要做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理?
2020-12-30
你好! 1.先沖減暫估 借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付帳款(金額用負(fù)數(shù)表示)
2022-01-08
你要做暫估入庫(kù)并結(jié)轉(zhuǎn)成本的,會(huì)計(jì)上講究權(quán)責(zé)發(fā)生制,等發(fā)票到了,再對(duì)金額做調(diào)整
2020-09-24
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