您好,是怎么走分錄是吧
我們的中介咨詢公司給我們開發(fā)票 讓我們付款 他開10萬的票給我們 我們扣掉6個點的稅費 然后我們付款的時候把稅費扣掉以后付款 請問這個差額怎么做賬
老師我們是小規(guī)模納稅人開票是三個點,對方要求我們開6個點,但是我們只能開三個點給他們,他們打款時候會再扣3個點這樣開出去的收入和收到的不一致怎么辦
合同簽訂金額17500,約定稅率6%,對方只給開了1%稅率的票,我們扣除稅點損失后之后,對方表示收款金額和開發(fā)票金額不一致,屬于虛開發(fā)票,是否正確
今年二月份的時候?qū)Ψ浇o我們公司開了一個點的發(fā)票,但是現(xiàn)在協(xié)商之后對方公司同意補(bǔ)5個稅點的差額退還給我們公司同時給我們公司開退還差額的收入紅字發(fā)票,請問這樣合適嗎?我們公司還是虧了對應(yīng)差額的稅費是吧
老師,我們中標(biāo)合同簽的6個點稅率,我們是差額征稅只能按差額5開票,對方扣了稅點后給我們付款,請問我們怎么做收入,扣的款記到哪個科目。
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當(dāng)月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應(yīng)為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?