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我們的中介咨詢公司給我們開發(fā)票 讓我們付款 他開10萬的票給我們 我們扣掉6個點的稅費 然后我們付款的時候把稅費扣掉以后付款 請問這個差額怎么做賬

2020-08-10 18:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-10 18:25

您好,這個差額可以做到財務費用-現(xiàn)金折扣科目里。

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快賬用戶8621 追問 2020-08-10 18:53

還有一個問題是 我們給咨詢公司每個月墊付2000的房租 然后我們付款的時候也是從這個里面扣 但是這個房租本來是8000 他們只承擔其中的2000 我們6000的房租是有發(fā)票的 他們的2000沒票 ,想當于每個月我們墊付2000的房租 然后也是他們給我們開了發(fā)票 我們付款把2000扣掉 這個2000要怎么做,發(fā)生8000的房租時候 是我們公司的員工個人預支 然后拿了6000的發(fā)票到公司來 剩下的2000一直掛著

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齊紅老師 解答 2020-08-10 19:11

您好,員工借房租是,借,其他應收款,8000,貸,現(xiàn)金或者銀行存款,8000。拿回發(fā)票,借,管理費用等科目,6000,貸,其他應收款,6000。對方給開了發(fā)票比如10000,借,相關科目,10000,貸,其他應收款,2000,銀行存款等科目,8000。

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您好,這個差額可以做到財務費用-現(xiàn)金折扣科目里。
2020-08-10
你好 管理費用這個是什么
2020-09-05
您好,是怎么走分錄是吧
2023-03-09
你好 可以阿,這個相當于是對方去申報納稅的
2022-12-21
你好,都可以的,兩種做法都行,反正是你單位做,費用都是300。
2024-06-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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