您好,這個差額可以做到財務費用-現(xiàn)金折扣科目里。
我們的中介咨詢公司給我們開發(fā)票 讓我們付款 他開10萬的票給我們 我們扣掉6個點的稅費 然后我們付款的時候把稅費扣掉以后付款 請問這個差額怎么做賬
老師,建筑公司,我們是被掛靠方,我想問下對方讓我們代付材料款,我們開票,除了扣掉管理費用,稅金要扣除哪些稅金稅率之后的錢付給他們
我們收到別人開票來了,10萬,然后我們要付款給他,但要扣掉我們的管理費用,這個款寫什么!
你好老師,我想問一下,我們公司是支付公司的代理商,每次支付公司都把8個點的稅款給我們扣掉,然后再發(fā)給我們,這樣可以嗎
你好老師,我們公司是支付公司的代理商,每次支付公司都把8個點的稅款給我們扣掉然后再發(fā)給我們,這樣我們不用開票,但是我們有收入不開票,稅務局會不會查我們,說我們有收入不開票屬于偷稅漏稅
老師,我們去年房租沒收到房東開的發(fā)票,財務費用手續(xù)費也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調增
我想開居間費,但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調,(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調整合適,還是說不要去調整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務報表與第四季度的財務報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉為固定資產?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數,如果算出來除完是小數,入成整數么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
還有一個問題是 我們給咨詢公司每個月墊付2000的房租 然后我們付款的時候也是從這個里面扣 但是這個房租本來是8000 他們只承擔其中的2000 我們6000的房租是有發(fā)票的 他們的2000沒票 ,想當于每個月我們墊付2000的房租 然后也是他們給我們開了發(fā)票 我們付款把2000扣掉 這個2000要怎么做,發(fā)生8000的房租時候 是我們公司的員工個人預支 然后拿了6000的發(fā)票到公司來 剩下的2000一直掛著
您好,員工借房租是,借,其他應收款,8000,貸,現(xiàn)金或者銀行存款,8000。拿回發(fā)票,借,管理費用等科目,6000,貸,其他應收款,6000。對方給開了發(fā)票比如10000,借,相關科目,10000,貸,其他應收款,2000,銀行存款等科目,8000。