借管理費用福利費 貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出做這個,然后再做你月末結(jié)轉(zhuǎn)的那個就可以了 其他的不做了
上月已抵扣100的進項稅,本月發(fā)現(xiàn)不能抵扣做了進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應交稅費-銷項稅 應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 貸: 應交稅費-進項稅 應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 月末這樣做對嗎?
職工福利做進項轉(zhuǎn)出分錄,借應付職工薪酬-福利費,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,那這個應交稅費應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出一直在貸方嗎?什么時候結(jié)轉(zhuǎn)。
老師,請問進項稅額轉(zhuǎn)出分錄是這樣嗎? 轉(zhuǎn)出:借,管理費用-福利費 貸,應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 再借,應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 貸,應交稅費-未交增值稅
老師你好,我這個月的進項大于銷項,那我月末做分錄 借應交稅費 進項稅額轉(zhuǎn)出 545.1 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 45849.23 貸應交進項稅 46394.33 借應交稅費未交增值稅 45849.23 貸應交費稅 轉(zhuǎn)出未交45849.23
老師,留底退稅分錄是不是這樣做,借應交稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出,貸應交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅,收到款項,借銀行存款,貸應交稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣就可以了
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
請問,這個月費用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實繳資本的流程和稅務處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認繳10萬,實繳為0,季報的資產(chǎn)負債表上可以填10萬嗎?填了沒有交印花稅怎么辦?工商年報上也填10萬可以嗎?
你好,請問資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬元,是什么原因?
老師,做了一筆無票收入,然后又給對方開發(fā)票了怎么做賬呢?
初級會計考經(jīng)濟法的時候,各種稅率(如城市維護建設(shè)稅,職工福利費,工會經(jīng)費,廣告費,業(yè)務宣傳費)會不會在題目中給出?