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老師,進項稅轉(zhuǎn)出 借:應付職工薪酬 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 月末結(jié)轉(zhuǎn),借:應交稅費 應交增值稅 進項轉(zhuǎn)出。貸 應交稅費 未了增值稅 這樣就平了,那我如果再做一筆借:進項轉(zhuǎn)出 貸:進項那就不平了,請問老師是不是不用做進項轉(zhuǎn)到進項轉(zhuǎn)出這筆分錄

2023-03-09 18:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-09 18:36

借管理費用福利費 貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出做這個,然后再做你月末結(jié)轉(zhuǎn)的那個就可以了 其他的不做了

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借管理費用福利費 貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出做這個,然后再做你月末結(jié)轉(zhuǎn)的那個就可以了 其他的不做了
2023-03-09
?你好 ; 不對哦 。 借管理費用- 福利費; 進項稅貸? 應付職工薪酬-福利費;? 借? ?應付職工薪酬-福利費; 貸銀行存款 。 結(jié)轉(zhuǎn)做 :借管理費用-福利費貸進項稅轉(zhuǎn)出 。 然后在做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的 ;? ? ? ?借銷項稅? ? ? ; 進項稅轉(zhuǎn)出? 貸? 進項稅? ? ? ?應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ;? 結(jié)轉(zhuǎn) :?借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅? ;次月繳納 借??應交稅費-未交增值稅? 貸銀行存款??
2022-03-14
是的,就是那樣處理的
2022-11-18
可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 當月做 借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-07-08
同學你好 借,應交稅費一應增一銷項 借,應交稅費一應增一進項轉(zhuǎn)出 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費一應增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應交稅費一應增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應交稅費一未交增值稅;
2021-12-10
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