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職工福利做進項轉(zhuǎn)出分錄,借應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,那這個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出一直在貸方嗎?什么時候結(jié)轉(zhuǎn)。

2021-07-08 01:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-08 04:44

可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 當(dāng)月做 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 當(dāng)月做 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-07-08
?你好 ; 不對哦 。 借管理費用- 福利費; 進項稅貸? 應(yīng)付職工薪酬-福利費;? 借? ?應(yīng)付職工薪酬-福利費; 貸銀行存款 。 結(jié)轉(zhuǎn)做 :借管理費用-福利費貸進項稅轉(zhuǎn)出 。 然后在做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的 ;? ? ? ?借銷項稅? ? ? ; 進項稅轉(zhuǎn)出? 貸? 進項稅? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ;? 結(jié)轉(zhuǎn) :?借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅? ;次月繳納 借??應(yīng)交稅費-未交增值稅? 貸銀行存款??
2022-03-14
你好,你的會計分錄是正確的
2021-09-23
你好 沒有最后一步的分錄?
2020-11-28
是的,需要勾選后再做進項轉(zhuǎn)出。進項轉(zhuǎn)出的分錄貸方?jīng)]有銀行存款,貸方是直接進項轉(zhuǎn)出就對了,其他的分錄科目都對。
2023-05-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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