你好;? ? 你去核對(duì)下金額; 房產(chǎn)稅? 去看看你稅源信息采集的數(shù)據(jù)是否有問(wèn)題 ; 增值稅的金額看你增值稅申報(bào)表; 對(duì)比下兩個(gè)金額??
公司處置了一臺(tái)固定資產(chǎn),按照3%減按2%征收,增值稅報(bào)表簡(jiǎn)易征收銷售額30000÷3%。 我報(bào)年報(bào)的時(shí)候是銷售額和固定資產(chǎn)凈值差額記入營(yíng)業(yè)外收入。 現(xiàn)在稅管員給我打電話說(shuō)是銷售額增值稅報(bào)表和年報(bào)不一致?怎么辦呢 比如說(shuō)賬面剩余價(jià)值是100,我賣了200, 賬務(wù)處理,把這100元差額記入了營(yíng)業(yè)外收入,但是現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題,我增值稅報(bào)表帶出的數(shù)據(jù)是200的不含稅金額(開票金額),但是我做帳和報(bào)年報(bào)的時(shí)候是100記入了營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在就導(dǎo)致我的年報(bào)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(不包含銷售資產(chǎn),銷售資產(chǎn)差額在營(yíng)業(yè)外收入體現(xiàn))和增值稅報(bào)表的銷售額數(shù)據(jù)不一致(帶出銷售資產(chǎn)的開票數(shù)據(jù),簡(jiǎn)易征收欄次)。老師我發(fā)一個(gè)報(bào)表的圖您看下,我不知道我的問(wèn)題說(shuō)清楚沒(méi)?
我剛看了一下一家公司的增值稅納稅申報(bào)表,有一個(gè)月的按適用稅率征稅銷售額與應(yīng)稅貨物銷售額不一致,,并異的部分又不是簡(jiǎn)易計(jì)稅也不是免抵等 ,我算了一下這個(gè)差異的稅額是按9%計(jì)算的,那這是什么呢請(qǐng)問(wèn)租金可以抵扣嗎
我們是一般納稅人6%的稅率銷售了2兩在小規(guī)模時(shí)購(gòu)買的車適用于簡(jiǎn)易計(jì)稅3%減按2%,本月申報(bào)報(bào)一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅一起申報(bào),為啥交稅時(shí)總額一致但里面分項(xiàng)目簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額和服務(wù)類稅額不是跟報(bào)表的一致,增值稅總金額是一致的。
稅務(wù)局說(shuō)我們的房產(chǎn)稅計(jì)稅依據(jù)和增值稅計(jì)稅依據(jù)不一致??墒俏铱戳宋业纳陥?bào)表,增值稅簡(jiǎn)易征收的銷售額和房產(chǎn)稅從租計(jì)征的金額是一致的。為什么稅務(wù)局會(huì)說(shuō)系統(tǒng)核實(shí)的不對(duì)?我有什么遺漏嗎?
老師,針對(duì)課堂的內(nèi)容,咨詢幾個(gè)問(wèn)題: ①為什么說(shuō)征稅對(duì)象是征稅與不征稅的界限?比如增值稅,是對(duì)流轉(zhuǎn)中的增值額進(jìn)行征稅,怎么體現(xiàn)征稅與不征稅的界限?所得稅是對(duì)所得額進(jìn)行征稅,又怎么體現(xiàn)征稅與不征稅的界限 ②稅率是指應(yīng)征稅額與計(jì)稅金額(或數(shù)量)之間的比例。 a.這里的應(yīng)征稅額和我們常說(shuō)的應(yīng)納稅額有什么區(qū)別 b.應(yīng)征稅額、應(yīng)納稅額和實(shí)際繳納的稅額有什么不同 c。計(jì)稅金額是一個(gè)什么概念,放在企業(yè)所得稅這一稅種上比較,計(jì)稅金額是不是就是企業(yè)所得稅中的”應(yīng)納稅所得額"? ③ a.計(jì)稅依據(jù)和稅基是一個(gè)概念嗎? b.計(jì)稅依據(jù)就是計(jì)稅金額嗎 c.企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù)就是應(yīng)納稅所得額嗎 ④從量計(jì)征的稅,是不是都和定額稅率搭配使用 謝謝
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對(duì)我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個(gè)月的費(fèi)用類發(fā)票做賬的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要一個(gè)個(gè)查是否抵扣計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
請(qǐng)問(wèn)老師工資銀行代開和自己專有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊
老師,股東成立和個(gè)體戶工作室,給公司開咨詢服務(wù)發(fā)票來(lái)分流利潤(rùn),這個(gè)有可操作性嗎?會(huì)有什么稅風(fēng)險(xiǎn)呢?
子公司注銷需要填寫投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
24年3季度利潤(rùn)表有錯(cuò)誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫(kù)金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報(bào)的瀏覽器跳出來(lái)這個(gè)什么意思呢?
對(duì)比過(guò)了,一致的
稅務(wù)局反饋給我的,房產(chǎn)稅金額一致,但是增值稅金額和我的申報(bào)表不一致
你好;? 找稅務(wù)局解釋 ; 看是不是稅務(wù)局那邊有什么問(wèn)題 ; 看是不是系統(tǒng)原因??
已經(jīng)解釋一次了,反饋后的結(jié)果還是不一致
?你好;? 那你? 稅務(wù)局那邊的意思是解釋不過(guò)的話; 你價(jià)格不能這樣算的??
什么意思?
老師,我沒(méi)懂
意思是你兩個(gè)金額都是對(duì)的 ; 是一致的;稅務(wù)局提示這個(gè); 應(yīng)該是稅務(wù)局系統(tǒng)出錯(cuò)了。 讓稅務(wù)局給你處理下??
好的,謝謝老師,我明天再去一次稅局
? 可以的;到時(shí)在問(wèn)下;? ? 如果都是對(duì)的; 不應(yīng)該有這個(gè)提示的??