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我剛看了一下一家公司的增值稅納稅申報(bào)表,有一個(gè)月的按適用稅率征稅銷(xiāo)售額與應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額不一致,,并異的部分又不是簡(jiǎn)易計(jì)稅也不是免抵等 ,我算了一下這個(gè)差異的稅額是按9%計(jì)算的,那這是什么呢請(qǐng)問(wèn)租金可以抵扣嗎

2022-05-25 15:53
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-25 16:16

同學(xué)你好 你是一般計(jì)稅的 你對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣

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您好 收到租金專(zhuān)用發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣
2022-05-26
同學(xué)你好 你是一般計(jì)稅的 你對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
2022-05-25
你好,一般計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,如果是簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)還是不可以抵扣。
2022-09-22
你好,同學(xué)。 這個(gè)制造業(yè)是10月轉(zhuǎn)為一般納稅人的嘛?
2021-11-05
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