同學(xué)你好 你是一般計(jì)稅的 你對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
老師您好,如附件,增值稅納稅申報(bào)主表,按適用稅率計(jì)稅銷(xiāo)售額 與 其中:應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額 不一致有什么影響嗎?是因?yàn)榍耙粋€(gè)月申報(bào)了未開(kāi)票收入,本月這筆又開(kāi)票了,在本月未開(kāi)票收入又填了個(gè)負(fù)數(shù)造成的
舉例說(shuō)明 舉例1:納稅人A是一家制造業(yè)企業(yè),成立于2018年9月,屬于增值稅一般納稅人,不適用增值稅差額征稅政策,按照《公告》規(guī)定,其2020年10月至2021年9月的應(yīng)征增值稅銷(xiāo)售額為屬期內(nèi)《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)》第1行“按適用稅率計(jì)稅銷(xiāo)售額”、第5行“按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷(xiāo)售額”、第7行“免、抵、退辦法出口銷(xiāo)售額”、第8行“免稅銷(xiāo)售額”的“一般項(xiàng)目”和“即征即退項(xiàng)目”合計(jì)數(shù)。,,,這是什么意思,看不太懂
財(cái)稅2016 36號(hào)文 第二十九條適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額+免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額)÷當(dāng)期全部銷(xiāo)售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。 請(qǐng)問(wèn):我們公司有一部分收入是技術(shù)開(kāi)發(fā)合同,減免了增值稅,但是,取得的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票無(wú)法確定和免稅項(xiàng)目是否相關(guān),稅務(wù)老師讓按照上面公式計(jì)算,但是沒(méi)看明白,老師能舉個(gè)數(shù)據(jù)實(shí)例,告訴我怎么計(jì)算嗎?
我剛看了一下一家公司的增值稅納稅申報(bào)表,有一個(gè)月的按適用稅率征稅銷(xiāo)售額與應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額不一致,,并異的部分又不是簡(jiǎn)易計(jì)稅也不是免抵等 ,我算了一下這個(gè)差異的稅額是按9%計(jì)算的,那這是什么呢請(qǐng)問(wèn)租金可以抵扣嗎
我剛看了一下一家公司的增值稅納稅申報(bào)表,有一個(gè)月的按適用稅率征稅銷(xiāo)售額與應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額不一致,,并異的部分又不是簡(jiǎn)易計(jì)稅也不是免抵等 我算了一下這個(gè)差異的稅額是按9%計(jì)算的,請(qǐng)問(wèn)租金可以抵扣嗎
奧,老師,起初只有預(yù)收賬款余額,銀行存款余額,還有出納的備用金,找不到對(duì)應(yīng)關(guān)系,怎么建賬
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓了,無(wú)收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點(diǎn)到月末處理怎么撤回
老師,只有預(yù)收好銀行余額,關(guān)鍵是預(yù)收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,進(jìn)口貨物繳納增值稅不用勾選抵扣嗎?直接填寫(xiě)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師建筑業(yè),每個(gè)項(xiàng)目的材料發(fā)票進(jìn)入的比較早,沒(méi)有用完那么多材料,材料票的金額放在存貨中呢還是在建工程
你好老師,公司基本戶每月轉(zhuǎn)賬需扣銀行手續(xù)費(fèi),需要向銀行索取發(fā)票嗎,未取得發(fā)票需要匯算清繳納稅調(diào)增嗎
您好,我們是二手車(chē)銷(xiāo)售公司,就是有時(shí)候在車(chē)管所開(kāi)了發(fā)票,是我們公司的車(chē)賣(mài)出,然后車(chē)管所代開(kāi)的,那需要公司申報(bào)增值稅嗎?但是車(chē)管所那份發(fā)票已經(jīng)在車(chē)管所報(bào)了稅了。還有一種就是我們開(kāi)了一份電子普票,去到車(chē)管所后車(chē)管所又幫忙開(kāi)了一份二手車(chē)發(fā)票這個(gè)也是我們自己申報(bào)增值稅?
企業(yè)A轉(zhuǎn)讓所占部分B企業(yè)的股權(quán)給C,開(kāi)具什么發(fā)票給C,稅率是?除了這個(gè)還要交什么稅?
老師好!我們公司的股東A公司19年時(shí)將實(shí)繳的60萬(wàn)轉(zhuǎn)給B公司,之前憑證實(shí)收資本是A公司,一直沒(méi)變,但現(xiàn)在實(shí)際股東是B公司,現(xiàn)在需版憑證調(diào)整嗎?憑證怎么調(diào)?