您好,是往年稅法上的虧損的。
上年度虧損,今年第一季度盈利可以彌補(bǔ)以前年度虧損,盈利額小于以前年度可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,不計(jì)提所得稅;盈利額大于以前年度可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,按差額計(jì)提所得稅。同時(shí),可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,應(yīng)以所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)說(shuō)法正確嗎
請(qǐng)問(wèn)一下老師。用本年度利潤(rùn)彌補(bǔ)往年虧損,這個(gè)虧損是指往年會(huì)計(jì)處理上的累計(jì)虧損,還是往年稅法上的虧損(應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù))呢?
老師好,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損,比如物流運(yùn)輸服務(wù)業(yè)是5年還是8年,還有這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損,比如20年是虧損,21年是盈利,22年是虧損,還可以繼續(xù)彌補(bǔ)以前年度虧損嗎,還是必須要連續(xù)虧損才行,中間有盈利的可以往下一年度結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳彌補(bǔ)虧損,是用應(yīng)納稅所得額來(lái)彌補(bǔ)嗎?以前年度的虧損是指的利潤(rùn)額還是應(yīng)納稅所得額?
#提問(wèn)#往年是虧損的、今年第一季度是盈利的、要繳納經(jīng)營(yíng)所得稅、在申報(bào)時(shí)可以在彌補(bǔ)以前年度虧損欄上填上累計(jì)虧損額嗎
老師 我們做電商賣蟲(chóng)草的;怕客戶覺(jué)得少稱,我們一般發(fā)貨會(huì)多發(fā),比如客戶買(mǎi)100克,我們會(huì)發(fā)貨110克; 請(qǐng)問(wèn)做賬時(shí),這個(gè)10克我是按費(fèi)用做損耗 還是要視同銷售?
你好老師,我家公司想用原材料抵以前的應(yīng)付賬款,分錄是 借 應(yīng)付賬款-某公司 貸 原材料-某材料 這樣可以嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)為何不是先做權(quán)益法調(diào)整之后,再算子公司的凈利潤(rùn)呢?調(diào)整后子公司的凈利潤(rùn)是否應(yīng)該包括權(quán)益法調(diào)整時(shí)的投資收益等?
老師,我之前暫估的在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了,我現(xiàn)在來(lái)票了,沖之前暫估那張憑證還是沖現(xiàn)在來(lái)票那張憑證
火車票的復(fù)印件可以入賬嗎
老師請(qǐng)問(wèn)融資租賃設(shè)備,每季度還款打給金融租賃公司,金融租賃公司給開(kāi)利息發(fā)票,最后一期多打100元,怎么記賬?
一張發(fā)票如何同時(shí)開(kāi)幾個(gè)商品,具體步驟
老師,我是一家電子商務(wù)有限公司,今天買(mǎi)了一臺(tái)辦公電腦,對(duì)方給我開(kāi)票的話,是開(kāi)到公司抬頭上,還是法人個(gè)人抬頭上好的呢?我想用于抵公司成本。
老師,要想電話卡能直接用于公司報(bào)銷,就是辦卡的時(shí)候,直接要店員把發(fā)票開(kāi)到公司抬頭上,這樣之后,以后電話卡的費(fèi)用就可以全用于公司的管理費(fèi)用了嗎?
一般納稅人注銷公司,需要什么手續(xù)呢?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)有政策文件可以確定嗎?還是說(shuō)實(shí)操得來(lái)的經(jīng)驗(yàn)哇
彌補(bǔ)虧損是稅法允許的,所以是稅務(wù)納稅調(diào)整以后的
老師,相關(guān)政策文件號(hào)可以指引一下嗎?需要給領(lǐng)導(dǎo)交代,求你啦。
我這里暫時(shí)沒(méi)有這個(gè)文件
這些都是常識(shí),比如說(shuō)你要是按照會(huì)計(jì)算,賬上很多白條都入賬了,如果這些都可以彌補(bǔ)虧損不就亂了嗎
我確實(shí)是思緒很亂的
你先想想比如說(shuō)你白條收據(jù)是不是影響你的賬上損益了?那么這些白條收據(jù)允許稅前扣除嗎?