你好,這里填寫不了,你可以試一下的,他是自動出來的
老師,第一季度是虧損的,在填所得稅申報表時減彌補以前年度虧損需要填嗎?上年末也是虧損的
上年度虧損,今年第一季度盈利可以彌補以前年度虧損,盈利額小于以前年度可彌補虧損數(shù)額,不計提所得稅;盈利額大于以前年度可彌補虧損數(shù)額,按差額計提所得稅。同時,可彌補虧損數(shù)額,應(yīng)以所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。請問老師,這個說法正確嗎
老師,個體工商戶第一季度盈利了2萬,但是以前年度虧損了5萬,在經(jīng)營所得申報表里的彌補以前年度虧損那欄是填本期盈利的數(shù)還是填以前年度虧損的數(shù)?
#提問#老師我24年第一季度盈利、但是去年是虧損的、我申報今年第一季度在彌補以前年度虧損填去年的虧損數(shù)嗎?
#提問#往年是虧損的、今年第一季度是盈利的、要繳納經(jīng)營所得稅、在申報時可以在彌補以前年度虧損欄上填上累計虧損額嗎
其他應(yīng)收款后面跟一個暫估進項稅這樣可以嗎
小規(guī)納稅人開運輸票一年可以開多少免稅票
企業(yè)實際資產(chǎn)損失,追補確認(rèn)到損失發(fā)生年度扣除,也就是3年前。請問如何做賬?如何在稅務(wù)局申報?是改三年前的財務(wù)報表嗎?
老師,一般納稅人能開普票嗎
這個業(yè)務(wù)的分錄怎么寫
老師,以自己自然人登陸進電子稅務(wù)局后解綁的辦稅員了,但是去大廳刷身份證為什么還顯示自己有那個公司呢?是哪里還需要改動嗎?
某企業(yè)生產(chǎn)b產(chǎn)品,需兩道工序才能完成。假設(shè)原材料消耗定額為100千克,第一道工序原材料消耗定額分別為20件和30件。本月完工產(chǎn)品數(shù)量為200件。月初在產(chǎn)品成本和本月發(fā)生的原材料費用合計為20000元1.若原材料是在每道工序開始時一次性投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費用2.若原材料是按階段在每道工序開始以后逐步投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費用。
老師,公司2010年成立的現(xiàn)在變更法人和公司名字了,之前會計憑證是否需要移交嗎?還是說只移交近期幾年的就行呢?有規(guī)定要求嗎?
20日收到上月末估價入賬甲材料的發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5 000元,增值稅為650元,使用銀行承兌匯票結(jié)算。
老師,收到銀行匯票和本票都是銀行存款,見票即付的票據(jù)業(yè)務(wù)對嗎?商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票是是應(yīng)收票據(jù)嗎?
我的沒有自動帶出來、可以手動填寫保存
你做了匯算清繳的嗎?做了的可以。
可以手動輸入保存
那你這個是生產(chǎn)經(jīng)營所得。
23年匯算清繳做完了、填的是累計虧損額嗎?要做會計分錄嗎?
如果你虧損100,利潤是20,只能填寫20 不做
一季度利潤6萬、填的是6萬、是吧
你好,你虧損大于這個的是的。