不可以的哈,沒有那個(gè)說法的
老師你好,我想提問一下,記賬費(fèi)用時(shí),什么時(shí)候上面的增值稅 入到 進(jìn)項(xiàng)稅額科目,什么時(shí)候可以入到待抵扣進(jìn)項(xiàng),什么又是 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師 我們公司不想繳納企業(yè)所得稅 所以開了很多進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票 如果開了進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票全部入賬的話 我增值稅就不用繳納了 這樣也不好 我可不可以先入賬 把進(jìn)項(xiàng)放在待抵扣進(jìn)項(xiàng)那里 留著下個(gè)月在抵扣 比如 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 那如果可以 下個(gè)月 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)
老師你好 我想問一下 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 可以轉(zhuǎn)到 待攤費(fèi)用-待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅里面嗎 可以講一下其中的賬理嗎
應(yīng)交稅金/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金/進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?老師,我想請問一下應(yīng)交稅金的各個(gè)子科目和應(yīng)交增值稅的轉(zhuǎn)換分錄
老師 請教兩個(gè)問題 1.什么情況下可以把發(fā)票放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面 2.什么情況下要用到待認(rèn)證科目 3.什么情況下可以從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 麻煩老師給我講一下這個(gè)原理 我一直不懂這一塊
老師想問一下,導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),因?yàn)槠ヅ溴e(cuò)了所以要?jiǎng)h掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個(gè)數(shù)刪除后不能自動(dòng)恢復(fù)的嗎?
老師,抖音平臺(tái)的錢,自己不能管控那26號以后的收入次月到賬就計(jì)入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計(jì)入銀行存款,可以嗎
老師,跨境物流出口什么意思
!老師好,咱們有沒有哪個(gè)地方的稅務(wù)局規(guī)定不能填報(bào)未開票收入,填報(bào)的話會(huì)罰款?
老師請問一下,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和利潤表凈利潤的勾稽關(guān)系,謝謝
資料下載不了是什么問題?
2024年12月發(fā)生勞務(wù)加工費(fèi)75萬,75萬計(jì)提成本到2024.12月當(dāng)期成本,后期75萬會(huì)開普票。2025年3做收到普票5萬,4月收到普票6萬,5月收到普票2萬普票。如何做賬?
老師,抖音平臺(tái)26號以后的收入下月初才到賬,你不是說抖音平臺(tái)的收入要計(jì)入其他貨幣資金嗎?怎么又計(jì)入其他應(yīng)收款
老師好,我是一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年所屬期的企業(yè)所得稅匯算清繳后,需要補(bǔ)繳一筆企業(yè)所得稅,請問會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢?
老師好,在計(jì)算股東是否行使配股權(quán)對股東財(cái)富的影響,一般來說不是用配股除權(quán)價(jià)去計(jì)算嗎?我做了很多計(jì)算題都是如此例如圖片一,可是為什么圖片三又另外再計(jì)算了一個(gè)配股除權(quán)參考價(jià)呢?好惱人,理解不了,麻煩教一教我問題在哪里。
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我們財(cái)務(wù)經(jīng)理做了一個(gè)這樣的會(huì)計(jì)憑證 我沒看懂 (情況是進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)入賬 但是報(bào)稅的時(shí)候沒有報(bào)那么多進(jìn)項(xiàng)所以她做了這個(gè)調(diào)整分錄) 我沒看懂 老師可以講解一下嗎
說明你的經(jīng)理沒按會(huì)計(jì)制度做,只有他才能解釋了
對于上面的情況 如果按照正確的財(cái)務(wù)制度 怎么處理?
沒搞懂他為啥要那么干哈。同一個(gè)科目借方貸方都有的
老師你好 這個(gè)情況是:賬上做的進(jìn)項(xiàng)稅多 報(bào)稅勾選發(fā)票的時(shí)候 漏勾選了 所以報(bào)表上的增值稅就少報(bào)了 稅已經(jīng)報(bào)完了 但是賬上的增值稅跟報(bào)表不一致 所以她就做了這個(gè)把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到待攤費(fèi)用里面的這個(gè)分錄調(diào)整 是不是應(yīng)該調(diào)到待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅科目里?
他解釋清楚就那樣做就是了哈