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老師你好,我想提問一下,記賬費用時,什么時候上面的增值稅 入到 進項稅額科目,什么時候可以入到待抵扣進項,什么又是 進項稅額轉出?

2019-12-10 17:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2019-12-10 17:48

當月的發(fā)票當月勾選了記到進項稅額 待抵扣是一般納稅人輔導期,不允許當月認證當月抵扣,當月計待抵扣次月進項 進項轉出當月認證了之后不允許抵扣的進項轉出。

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當月的發(fā)票當月勾選了記到進項稅額 待抵扣是一般納稅人輔導期,不允許當月認證當月抵扣,當月計待抵扣次月進項 進項轉出當月認證了之后不允許抵扣的進項轉出。
2019-12-10
分別在發(fā)票勾選 沒有認證 輔導期
2021-01-22
您好,工作中是我們進項發(fā)票取得太多了,不想申報在增值稅主表里形成留底 先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額或待認證進項稅額,需要勾選的月份 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額 待認證進項稅額,待抵扣稅額這2科目本來不是核算這些的,我們只是為了過渡
2024-07-31
你好,待抵扣,這個是用在一般納稅人輔導期當月認證,當月稅務局不允許抵扣,需要比對通過才可以抵扣。 待認證時發(fā)票沒有勾選。 待轉銷項這個是不符合增值稅納稅義務,不需要繳納增值稅。
2021-09-07
嗯嗯同學,是這樣的。不過應該是記入待認證進項稅
2023-04-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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