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老師 我們公司不想繳納企業(yè)所得稅 所以開了很多進項的發(fā)票 如果開了進項的發(fā)票全部入賬的話 我增值稅就不用繳納了 這樣也不好 我可不可以先入賬 把進項放在待抵扣進項那里 留著下個月在抵扣 比如 借:管理費用 應(yīng)交稅費-待抵扣進項 貸:應(yīng)付賬款 那如果可以 下個月 借:應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項

2021-09-27 14:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-27 14:16

同學你好 我可不可以先入賬 把進項放在待抵扣進項那里 留著下個月在抵扣 比如 借:管理費用 應(yīng)交稅費-待抵扣進項 貸:應(yīng)付賬款 那如果可以 下個月 借:應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項——是可以的;

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快賬用戶4036 追問 2021-09-27 14:17

嗯嗯 這樣就好 我就可以企業(yè)所得稅 不用繳納 增值稅繳納一些

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齊紅老師 解答 2021-09-27 14:18

同學你好,我就可以企業(yè)所得稅 不用繳納 增值稅繳納一些——是可以的;

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同學你好 我可不可以先入賬 把進項放在待抵扣進項那里 留著下個月在抵扣 比如 借:管理費用 應(yīng)交稅費-待抵扣進項 貸:應(yīng)付賬款 那如果可以 下個月 借:應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項——是可以的;
2021-09-27
你好,你是抵扣5月份的增值稅嗎?如果是的話,直接做到5月份用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項就行。
2024-06-02
你好!你們待抵扣的之前沒有認證吧,預(yù)售沒有預(yù)交稅金嗎?
2023-04-26
同學您好!分錄應(yīng)為:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅額
2023-04-26
您好 計入應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 到了下個月有需要抵扣銷項稅再轉(zhuǎn)回應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
2020-08-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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