你好 不行? 附表填寫了 主表會帶出來的? 不行手動填寫一下?
老師,這個月既買了新的股票又賣了之前的股票,增值稅附表三里面的第四行:價稅合計額填什么金額?是填賣股票的金額(不包含手續(xù)費過戶費和印花稅的金額嗎?)是這樣嗎?然后發(fā)生額填的是這次新買的股票的成本價(不包含手續(xù)費的那些金額),實際扣除額我填的和發(fā)生額一樣,這樣對不對?然后增值稅附表一里面開具其他發(fā)票的銷售額,我填的是賣出的股票的成交價(包含手續(xù)費過戶費和印花稅的金額)減去賣出的股票的買入價(包含手續(xù)費等費用的金額),這樣對嗎?
第一季度增值稅申報表5%稅率專票收入90.4萬,填在增值稅專用發(fā)票不含銷售額欄(第5欄),未開票收入2.3萬填在第6欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額(這未開票收入欄次填錯了,應(yīng)直接加在第4行應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)這怎么辦?
個稅退稅手續(xù)費 做營業(yè)外收入 做銷售金額稅額時 附表一第五行填上金額和稅額 那主表的銷售金額包含這個數(shù)么 如果不開票在未開票發(fā)票 6%欄次去報 增值稅的 (附表一,第8行“6%征收率”未開具發(fā)票列,分別據(jù)實填寫銷售額及銷項稅額 )
個稅退稅手續(xù)費申報未開票收入時,附表一填了這個收入,但主表銷售額本月數(shù)第二行不包含個稅退稅手續(xù)費收入 第一行包含 導致第一二行銷售額不一樣 這樣可以么
請問一下老師,一般納稅人今天做增值稅申報時個稅手續(xù)費返還填在附列資料一第五行第五列時,不含稅銷售額自動帶到附表三第3行第1列,導致附表一的銷售稅額無法填寫,申報時說銷售額與銷售稅額不匹配導致無法申報
小規(guī)模 酒店 籌備期 ,試營業(yè)中,客房里的瓶裝礦泉水,不售賣,免費送給客人的,記入哪里?
老師,個人去稅務(wù)局開發(fā)票,那個項目稅少一點??
印花稅是按合同的收入金額算印花稅嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報的收入比增值稅的收入少正常嗎?
老師,我們員工差旅費住宿費補貼標準是500.他們實際住宿費發(fā)票是350,開的還是專票,我是按照500給他們報銷吧,那進項金額實際按照發(fā)票的來算?
我們研發(fā)固資是專門的研發(fā)用,有專門的研發(fā)項目,有一些是好幾個研發(fā)項目公用,那我折舊是不是得分兩張表,一張是專門研發(fā)項目的固資折舊,一張是不同項目的按照工時來分配的折舊呢?還是可以合在一起?
工資可以直接做主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,個人申報個稅金額包括罰款金額的嗎?(指的是公司罰員工的錢)
管理費用必須寫在什么方?借方還是貸方?
你好 請問一下就是該公司對公戶被鎖 繳納社保是是選的另一張銀行卡建行支付,我該怎么做賬?原 做賬憑證上只有中國銀行
但是填上也不行啊 個稅退稅手續(xù)費做得營業(yè)外收入 跟賬上營業(yè)收入也對不上啊
而且第二行是應(yīng)稅貨物銷售額 也不應(yīng)該含個稅退稅手續(xù)費吧
你好 是填寫在無票收入里??
說的是主表 第二行是應(yīng)稅貨物銷售額
你好填寫表一 服務(wù)6稅率的無票收入里?
我知道 填了附表一6%稅率 然后自動到主表第一行 第一行包含個稅收入這個 但是第二行只填銷售貨款收入 所以第一行和第二行不相等 這樣申報可以么 生產(chǎn)企業(yè)
你好 總的收入對不上嗎? ?總的還有服務(wù)的對上就對? 這是服務(wù)收入??
是的 對不上呢 這是服務(wù)收入 但是主表第二行是貨物收入呢 個稅收入不能填到這里呢
你好 截圖發(fā)來我看你表一和主表情況?
這是主表和附表一 現(xiàn)在是這種情況 看一下對嗎
這個收入是多少金額的那個?
附表一有啊 13%的貨物收入+6%個稅收入
這樣對嗎
。請直接回復一下你的手續(xù)費收入是多少然后我請直接回復一下你的手續(xù)費收入是多少,然后我對一下你填寫對不對?
手續(xù)費收入1952.36元
。你的附表填寫的是對的。 主表的總的收入額對不?如果對你就申報看通過不? 如果總的收入不對,那你手動改一下。