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所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)成本包含管理費(fèi)用嗎

2019-11-08 15:52 來(lái)源:快賬

導(dǎo)讀:所得稅納稅申報(bào)表指的是繳納所得稅的納稅人按期向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅期應(yīng)納稅額的一種表格.那企業(yè)所得稅報(bào)表中的"營(yíng)業(yè)成本"都包括什么呢?所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)成本包含管理費(fèi)用嗎?接下來(lái)小不就來(lái)為大家分析一下吧,精彩內(nèi)容大家不要錯(cuò)過(guò)哦.

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所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)成本包含管理費(fèi)用嗎

所得稅季報(bào)的營(yíng)業(yè)成本不包含管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用,利潤(rùn)總額是扣除了三項(xiàng)費(fèi)用和營(yíng)業(yè)外支出的金額,也就是說(shuō)所得稅季度預(yù)交表上利潤(rùn)總額要小于營(yíng)業(yè)收入減營(yíng)業(yè)成本的差額.

《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表>等報(bào)表的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第64號(hào))文件的規(guī)定,營(yíng)業(yè)成本填報(bào)按照企業(yè)會(huì)計(jì)制度、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等國(guó)家會(huì)計(jì)規(guī)定核實(shí)的營(yíng)業(yè)成本.

因此,季度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的"營(yíng)業(yè)成本"不包括營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用.

所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)成本包含管理費(fèi)用嗎

所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)成本如何填?

根據(jù)《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》填報(bào)說(shuō)明規(guī)定:第2行"營(yíng)業(yè)收入":填報(bào)會(huì)計(jì)制度核算的營(yíng)業(yè)收入;第3行營(yíng)業(yè)成本是按照企業(yè)會(huì)計(jì)核算的營(yíng)業(yè)成本,不包括費(fèi)用、營(yíng)業(yè)稅金及附加在內(nèi);第4行"實(shí)際利潤(rùn)額":填報(bào)按會(huì)計(jì)制度核算的利潤(rùn)總額減除以前年度待彌補(bǔ)虧損以及不征稅收入、免稅收入后的余額.

填報(bào)"本期金額"列,數(shù)據(jù)為所屬月(季)度第一日至最后一日;填報(bào)"累計(jì)金額"列,數(shù)據(jù)為納稅人所屬年度1月1日至所屬季度(或月份)最后一日的累計(jì)數(shù).納稅人當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額為"累計(jì)金額"列第9行"應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額"的數(shù)據(jù)."本期金額"列的第8行"實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額"和第9行"應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額"不填.因此,本期金額只填本季度的金額,累計(jì)金額填年初至本季度末的金額,如果本季度盈利,累計(jì)金額為虧損,那么本季度不要繳納企業(yè)所得稅.

所得稅納稅申報(bào)表的內(nèi)容,一般包售稅金、銷售利潤(rùn)、其他利潤(rùn)、營(yíng)業(yè)外收支凈額、利潤(rùn)總額、稅前還貸、應(yīng)納稅所得額、適用稅率、速算扣除數(shù)、本期應(yīng)納稅額、已納稅額、本期應(yīng)補(bǔ)退稅額等.所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)成本包含管理費(fèi)用嗎?關(guān)于這個(gè)問(wèn)題小編做了以上解答,希望能夠幫到大家.

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