您好,根據(jù)您的題目,(473460-2060-80000)*3/103%2B2060*2/103
某商業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,主要銷售日常用品,適用征收率3%。2月份該企業(yè)發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)2月3日,銷售給某小型超市一批食品,取得銷售收入4600元;(2)2月11日,購進(jìn)一批酒水,貨款10000元,增值稅1300元;(3)2月12日,將前一日所購酒水銷售給某公司用于年會,取得銷售收入16000元;(4)2月20日,銷售給某一般納稅人一批辦公用品,由稅務(wù)機關(guān)代開增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收入10000元。要求:計算該企業(yè)2月份的應(yīng)納增值稅額
51.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年3月銷售A產(chǎn)品取得收入50000元;銷售B產(chǎn)品開具普通發(fā)票售價為45200元。購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價款30000元;購進(jìn)乙材料,取得普通發(fā)票,價稅合計金額為22600元。增值稅專用發(fā)票均在當(dāng)月通過認(rèn)證要求:計算該企業(yè)2021年3月應(yīng)納的銷項稅額、可抵扣的進(jìn)項稅額、應(yīng)納的增值稅稅額。收代繳的
51.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年3月銷售A產(chǎn)品取得收入50000元;銷售B產(chǎn)品開具普通發(fā)票售價為45200元。購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價款30000元;購進(jìn)乙材料,取得普通發(fā)票,價稅合計金額為22600元。增值稅專用發(fā)票均在當(dāng)月通過認(rèn)證要求:計算該企業(yè)2021年3月應(yīng)納的銷項稅額、可抵扣的進(jìn)項稅額、應(yīng)納的增值稅稅額。收代繳的
51.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年3月銷售A產(chǎn)品取得收入50000元;銷售B產(chǎn)品開具普通發(fā)票售價為45200元。購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價款30000元;購進(jìn)乙材料,取得普通發(fā)票,價稅合計金額為22600元。增值稅專用發(fā)票均在當(dāng)月通過認(rèn)證要求:計算該企業(yè)2021年3月應(yīng)納的銷項稅額、可抵扣的進(jìn)項稅額、應(yīng)納的增值稅稅額。收代繳的
51.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年3月銷售A產(chǎn)品取得收入50000元;銷售B產(chǎn)品開具普通發(fā)票售價為45200元。購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價款30000元;購進(jìn)乙材料,取得普通發(fā)票,價稅合計金額為22600元。增值稅專用發(fā)票均在當(dāng)月通過認(rèn)證要求:計算該企業(yè)2021年3月應(yīng)納的銷項稅額、可抵扣的進(jìn)項稅額、應(yīng)納的增值稅稅額。
我想問一下我司是小規(guī)模企業(yè)跨區(qū)涉稅事項報告合同金額為88000開票金額為80000還有尾款8000需要等到下一年竣工完成后再開發(fā)票可以這樣操作嗎?跨區(qū)涉稅事項反饋是等竣工完成后開完合同發(fā)票的金額后再反饋還是我開完8萬后就直接反饋?需要預(yù)繳增值稅企業(yè)所得稅和個人所得稅嗎?
中途接代賬,代賬扣憑證,有憑證流水,需要做恢復(fù)賬套嗎?
老師,我想知道一家公司的注冊資本股東有沒有實繳,除了財務(wù)賬務(wù)可以查,還哪兒可以查?
老師,我想知道一家公司的注冊資本股東有沒有實繳,除了財務(wù)賬務(wù)可以查,還哪兒可以查?
個體工商戶和小規(guī)模公司哪個好!優(yōu)點多
員工出差的補貼,沒發(fā)票直接報銷嗎?還是并入工資里以前發(fā)
市場監(jiān)督管理局那個年度報告可以更正嗎
個體查賬就只能扣6要工資一年 那其余拿啥做成本
老師,公司要注銷了,這個月的進(jìn)項大于銷項,這個要怎么處理呢
老師對于這種題目,只要看到期限不同,資本成本不同,大概都能知道,應(yīng)該要選永續(xù)凈現(xiàn)值法來做比較了,然后就不需要計算了,對嗎?