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51.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年3月銷售A產(chǎn)品取得收入50000元;銷售B產(chǎn)品開具普通發(fā)票售價(jià)為45200元。購(gòu)進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款30000元;購(gòu)進(jìn)乙材料,取得普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)金額為22600元。增值稅專用發(fā)票均在當(dāng)月通過認(rèn)證要求:計(jì)算該企業(yè)2021年3月應(yīng)納的銷項(xiàng)稅額、可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)納的增值稅稅額。

2022-11-04 11:04
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2022-11-04 11:05

你好 該企業(yè)2021年3月應(yīng)納的銷項(xiàng)稅額=50000*13%%2B45200/1.13*13% 可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=30000*13% 應(yīng)納的增值稅稅額=50000*13%%2B45200/1.13*13%—30000*13%

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