是的,稅都要一起退回的,
預(yù)收賬款退回多付的款項(xiàng)的分錄,對(duì)嗎?銷(xiāo)項(xiàng)稅怎么跑去了借方了,,是不是錯(cuò)了
預(yù)收賬款退回多付的款項(xiàng)的分錄,對(duì)嗎?銷(xiāo)項(xiàng)稅怎么跑去了借方了,,是不是錯(cuò)了
4退回預(yù)收款時(shí),不涉及應(yīng)交稅費(fèi)嗎? 取得時(shí)收了一個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅,退回不就是相當(dāng)于多收了銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎? 是不是應(yīng)該做一個(gè)借方的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣一下啊,很困擾 求解,謝謝
預(yù)收款項(xiàng)在收款的時(shí)候收了銷(xiāo)項(xiàng)稅費(fèi),那它多收需要退回時(shí),不應(yīng)該也要把退回部分的銷(xiāo)項(xiàng)稅費(fèi)一起退回嗎?
4.合安公司銷(xiāo)售給中日公司商品一批,預(yù)收貨款130000元。在交付貨物開(kāi)給中日公司的發(fā)票賬單上反映:價(jià)款100000元,增值稅16000元。中日公司多付的款項(xiàng)通過(guò)銀行退回。。(1)預(yù)收購(gòu)貨單位貨款時(shí)(2)銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)時(shí)(3)退回多收的款項(xiàng)時(shí)
企業(yè)開(kāi)辦裝修時(shí),裝修工人的工資沒(méi)有收到發(fā)票,但是錄了長(zhǎng)期待攤銷(xiāo)費(fèi)用應(yīng)該如何調(diào)賬?
預(yù)付4個(gè)月廠房租金,對(duì)方開(kāi)了3個(gè)月發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人的銷(xiāo)售公司怎么樣合理避稅?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
零基礎(chǔ)想轉(zhuǎn)行會(huì)計(jì)或者會(huì)計(jì)助理,有必要把初級(jí)會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)么?還是學(xué)學(xué)零基礎(chǔ)學(xué)會(huì)計(jì)的理論,再學(xué)實(shí)操?
預(yù)付4個(gè)月廠房租金,對(duì)方開(kāi)了3個(gè)月發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師請(qǐng)問(wèn)一直掛在某員工名上的幾千元的差路費(fèi) 怎么樣沖掉呢
一般納稅人,有個(gè)2024年的發(fā)票在今年作廢了。在2025.3月份申報(bào)表上直接做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了稅額1933元,但是新開(kāi)進(jìn)來(lái)的我到7月才認(rèn)證。 這3月份和7月份(在7月認(rèn)證)分錄咋做
老師,我想問(wèn)一下裝修公司既有銷(xiāo)售貨物也有提供裝修服務(wù),賬務(wù)是不是要分開(kāi)做,成本分開(kāi)核算,稅務(wù)分開(kāi)申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)老師沒(méi)有發(fā)票的報(bào)銷(xiāo)款可以計(jì)入哪個(gè)往來(lái)科目呢?具體分錄是什么呢?
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100萬(wàn)的貨款,稅費(fèi)13萬(wàn),預(yù)付給了113萬(wàn),最后我就拿了50萬(wàn)的貨,就退了50萬(wàn)?這不得虧死了嗎?正常來(lái)說(shuō),我拿了50萬(wàn)貨款,稅費(fèi)6.5萬(wàn),一共才56.5萬(wàn),我預(yù)付了113萬(wàn),不應(yīng)該是退回56.5萬(wàn)嗎?
是的,退款就要退回56.5
為什么書(shū)上的分錄沒(méi)有退稅費(fèi)呢
他那個(gè)預(yù)收賬款可能是指的不含稅價(jià)款。不要糾結(jié)了,自己知道怎么做就是了
那稅去哪了,做題按哪個(gè)做呢
要看完整個(gè)題目,說(shuō)不定就是不含稅價(jià)款。不要在一個(gè)題目上糾結(jié)半天。弄懂原理就是了哈
是不含稅價(jià)格,但是退回的時(shí)候不得寫(xiě)個(gè)稅費(fèi)的分錄嗎
這個(gè)分錄有問(wèn)題的,不用糾結(jié)了