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如果企業(yè)本期有上期留抵稅額,加計抵減額,根據(jù)企業(yè)的稅負率怎么倒推出企業(yè)的進項稅

2023-03-07 20:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-07 21:05

同學(xué)你好!你是不清楚本期的進項稅有多少嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-07 21:11

本期稅負和銷售額已知,增值稅稅負=本期應(yīng)交增值稅/本期銷售收入(不含稅),算出本期應(yīng)交增值稅,然后用本期增值稅銷項減去本期應(yīng)交增值稅就是你的進項稅和加計抵扣,計算出來后用你計算出來的進項和加計抵扣減去上月留底和加計抵扣得出你本月的進行稅。

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同學(xué)你好!你是不清楚本期的進項稅有多少嗎?
2023-03-07
不會出現(xiàn)上期留抵稅額
2023-03-07
稅負=(不含稅銷售額*稅率-進項稅額-留底稅額%2B進項稅額轉(zhuǎn)出)/不含稅銷售額 ? 銷項稅額=不含稅銷售額*稅率
2021-03-09
對,這些也是包含在內(nèi)的。
2023-03-06
你好,當月的進項稅額乘以5%,再額外抵扣這些。
2023-09-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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