同學(xué)你好!你是不清楚本期的進項稅有多少嗎?
如何根據(jù)企業(yè)稅負反推進項數(shù)額 請詳細說明計算步驟 上期有留底稅
根據(jù)企業(yè)的稅負率倒推企業(yè)需要勾選的進項稅額,這個進項稅額包不包含需要計算才能抵扣的進項,比如橋閘通行費,鐵路,這些?
如果企業(yè)本期有上期留抵稅額,加計抵減額,根據(jù)企業(yè)的稅負率怎么倒推出企業(yè)的進項稅
如果根據(jù)稅負率倒推進項稅,算出需要勾選的進項稅,還會出現(xiàn)上期留抵稅額么?
對,知道稅負率,銷項稅額,上期有留底,本期有加計抵減,本期的進項需要勾選多少怎么計算?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
本期稅負和銷售額已知,增值稅稅負=本期應(yīng)交增值稅/本期銷售收入(不含稅),算出本期應(yīng)交增值稅,然后用本期增值稅銷項減去本期應(yīng)交增值稅就是你的進項稅和加計抵扣,計算出來后用你計算出來的進項和加計抵扣減去上月留底和加計抵扣得出你本月的進行稅。