對(duì),這些也是包含在內(nèi)的。
稅負(fù)與認(rèn)證抵扣有什么關(guān)系?有什么意義跟作用?我看到一些資料商業(yè)稅負(fù)率建議不超過(guò)1.5%。意思是我們要按這個(gè)比例來(lái)認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?比如說(shuō):5筆不含稅銷(xiāo)售收入合計(jì)1.5萬(wàn)。銷(xiāo)項(xiàng)稅額1950元,按1.5%推算最高進(jìn)項(xiàng)要控制在1725元。那么假設(shè)我本月實(shí)際有六筆,進(jìn)項(xiàng)稅額是2500元的話(huà),那么只能選六筆中其中三四筆按低于進(jìn)項(xiàng)稅額1725元標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行認(rèn)證抵扣嗎?
根據(jù)企業(yè)的稅負(fù)率倒推企業(yè)需要勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額包不包含需要計(jì)算才能抵扣的進(jìn)項(xiàng),比如橋閘通行費(fèi),鐵路,這些?
實(shí)際工作中用考慮行業(yè)的稅負(fù)率么?可以根據(jù)稅負(fù)率倒推進(jìn)項(xiàng)稅去勾選認(rèn)證么?還是本月收到進(jìn)項(xiàng)票,本月全部認(rèn)證做抵扣,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)做留抵稅額?如果本月收到的進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有認(rèn)證,款已付,需要做賬么?如果款沒(méi)付需要做賬么?
財(cái)稅〔2016〕47號(hào)文件的規(guī)定,在2016年5月1日至7月31日期間,一般納稅人支付的道路、橋、閘通行費(fèi)發(fā)票(不含財(cái)政票據(jù))上注明的收費(fèi)金額可以按以下方法計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)條例現(xiàn)在還能用么,就是我現(xiàn)在發(fā)生的通行費(fèi)還能計(jì)算抵扣么
增值稅一般納稅人農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)公司。在2019年6月份有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了勾選認(rèn)證。7月份做的抵扣,但是在今年系統(tǒng)又比對(duì)出來(lái)那一張發(fā)票屬于免稅,不能做抵扣,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。請(qǐng)問(wèn)老師在附表2哪一行填寫(xiě)這個(gè)?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢。這家企業(yè)還需要更改哪些報(bào)表?
怎樣做好工業(yè)的成本?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷(xiāo)售,合作社名下沒(méi)有固定資產(chǎn),成員也沒(méi)有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒(méi)有固定資產(chǎn),股金也沒(méi)有實(shí)繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說(shuō)法?合作社注銷(xiāo)時(shí)會(huì)不會(huì)涉及資產(chǎn)評(píng)估之類(lèi)的?
老師前面財(cái)務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購(gòu)進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報(bào)稅是按報(bào)關(guān)單直接報(bào)免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫(xiě)成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫(xiě)錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?