你好, 企業(yè)需要先申請成為科技中小企業(yè),才能享受研發(fā)費(fèi)用加計扣除。 只要有研發(fā)項目就可以的。
請問:一般納稅人的研發(fā)加計扣除是包括,研發(fā)支出的費(fèi)用化金額進(jìn)行加計扣除,還有研發(fā)支出資本化后無形資產(chǎn)的累計攤銷進(jìn)行加計扣除么? 不是從今年4月1日開始,研發(fā)加計扣除要在每個季度進(jìn)行預(yù)申報么?我接手的這家高新技術(shù)企業(yè)(一般納稅人),在申報季度所得稅的時候沒有研發(fā)加計扣除的申報表,有可能是什么原因呢? 如果有高新收入,那相應(yīng)產(chǎn)生高新收入的無形資產(chǎn)攤銷,是否計入主營業(yè)務(wù)成本的項目中去?
研發(fā)費(fèi)用資本化滿足5個條件,需要出什么東西證明么?還是說直接可以資本化,進(jìn)行加計扣除?需要向稅局備案么。不是高新企業(yè)
老師,關(guān)于2022年高薪技術(shù)企業(yè),相關(guān)政策您有比較全面的嗎?入職一家高薪技術(shù)企業(yè),沒有從事過此行業(yè),也沒有老會計帶,自己搜了些相關(guān)的,老師有比較全面的文件,需要注意的嗎 1、優(yōu)惠政策有15%企業(yè)所得稅優(yōu)惠,和兩免三減半,不可以同時適用是嗎?如何選擇,分別有什么條件?什么情況下,選擇哪個更優(yōu)惠? 2、高薪技術(shù)企業(yè)什么情況下可以申請退稅?
尊敬的納稅人: 您公司在申報2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時填報了《A107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》中“研發(fā)費(fèi)用”本年度欄次,但未享受研發(fā)費(fèi)用加計扣除優(yōu)惠,請貴公司根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局 科技部關(guān)于完善研究開發(fā)費(fèi)用稅前加計扣除政策的通知》(財稅〔2015〕119號)等判斷是否符合享受研發(fā)費(fèi)用加計扣除優(yōu)惠條件,若符合請及時更正2021年度企業(yè)所得稅年度申報表。 收到了稅局的消息推送 因為我公司是高企,報所得稅時A107041這張表是必填,我就填了研發(fā)費(fèi)用。但是我們2021年又是虧損,怎么辦呢?他這個提示是什么意思
老師,你好。我們公司2022年4月認(rèn)定為科技型中小企業(yè),我們在上個月的所得稅申報時 “7.1 企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用加計扣除(科技型中小企業(yè)按100%加計扣除) 填了”30955.17,現(xiàn)在收到提醒函 研發(fā)費(fèi)加計扣除額:30955.17 提示提 醒信息:您單位為企業(yè)所得稅查賬征收納稅人,《A200000中華人民共和國企業(yè)所得稅月 (季)度預(yù)繳納稅申報表》中第7行“減:免稅收入、減計收入、加計扣除”中加計扣除 優(yōu)惠金額為1000的整數(shù)倍或者≤100000,可能存在享受不應(yīng)享受的優(yōu)惠事項的問題,這個是什么原因?
老師,我們是公寓店(個體戶),開出去的發(fā)票都是開:住宿費(fèi),請問一下公寓店產(chǎn)生的物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)計入哪個會計科目,1-9月水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)共130000元,但是10月份才開票回來。請問一下7-9月能不能提先暫估一筆物業(yè)、水電費(fèi)130000元,暫估的會計分錄怎么做?10月份回票會計分錄又怎么做?麻煩老師會計分錄詳細(xì)指導(dǎo)一下,謝謝
老師,我公司一般納稅人。發(fā)票先到貨未到,未付款,怎么做賬?
房產(chǎn)稅從租,可以按年報嗎
老師,您好,一般納稅人修理空調(diào),發(fā)票上的開票內(nèi)容是什么,稅率是多少呀
老師,小規(guī)模公司一直開的1%的票,一直按票上金額確認(rèn)收入,這樣對嗎?有的說要按3%,那2%要做政府補(bǔ)助嗎?
老師,我們是公寓店(個體戶),開出去的發(fā)票都是開:住宿費(fèi),請問一下公寓店產(chǎn)生的物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)計入哪個會計科目,1-9月的水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)和130000元,10月份才開票回來,7-9月能不能暫估一筆物業(yè)、水電費(fèi)130000元,暫估的會計分錄怎么做?10月份回票會計分錄又怎么做?麻煩老師會計分錄指導(dǎo)一下,謝謝
老師請問兩個公司之間互換了一款地,金額一樣,面積一樣。不支付雙方互相款項怎么做賬
我們是養(yǎng)老評估中心,請問如果我們1月份舉辦的活動,購買的物資費(fèi)用在9月份才支付,然后發(fā)票也是9月份才給,這個入賬應(yīng)該入在1月還是9月呢
汽車租賃公司,銷售出租過的汽車按多少稅率繳納增值稅?
老師請問一下我已經(jīng)報了增值稅了,交稅了,能更正申報表嗎?要報點不開票收入
省科技型企業(yè)還是國科技型企業(yè)
你們是民營的,跟那個無關(guān)
民營企業(yè)也可以的,我記得有個文件說,除了禁止行業(yè),只要有創(chuàng)新,產(chǎn)生研發(fā)費(fèi)用都是可以加計扣除75%,只是時間上我不確定是22年還是21年,20年開始的。
符合條件的企業(yè),只需要登錄科技型中小企業(yè)服務(wù)網(wǎng)自行評價通過。就可以加計扣除
哪一年開始的,文件是哪個
研發(fā)費(fèi)用加計扣除,企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用,未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益的,在按規(guī)定據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上,在2018年1月1日至2020年12月31日期間,再按照實際發(fā)生額的75%在稅前加計扣除;形成無形資產(chǎn)的,在上述期間按照無形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷。匯算清繳的時候填加計扣除申報表納稅調(diào)減。
謝謝,老師
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復(fù)!