那個(gè)只能去大廳更正申報(bào)了
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們5月是一般納稅人,6月轉(zhuǎn)為小規(guī)模。5月預(yù)收5萬(wàn)元未按6%稅率確認(rèn)收入,在6月已按1%開(kāi)票并確認(rèn)收入?,F(xiàn)在要去大廳更正5月和6月申報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)增值稅報(bào)表和附加稅更正了,財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表需要更正嗎?收入金額不變,就是應(yīng)交增值稅增加了。
老師,你好,2020年第一、二、三季度已經(jīng)申報(bào)了增值稅,還能做更正申請(qǐng)嗎 因?yàn)橛袩o(wú)票收入,沒(méi)有做申報(bào)。
老師好,問(wèn)下這個(gè)月的所得稅申報(bào)錯(cuò)了,我們不能退稅,還要補(bǔ)交的,然后已經(jīng)提交了退稅申請(qǐng),這個(gè)能撤回嗎?所得稅已經(jīng)更正申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)下增值稅的申報(bào)表更正了,那企業(yè)所得稅申報(bào)表也要更正嗎(收入)還有報(bào)表?
請(qǐng)問(wèn)下納稅申報(bào)表中更正了,但是報(bào)表不能更正要緊嗎?
老師,我們補(bǔ)繳了2024年的收入,需要怎么做賬呢,匯算的時(shí)候需要怎么填?
印花稅的信息采集在電子稅務(wù)局里面哪可以查看?
老師9月份開(kāi)發(fā)票,10月份紅沖,而且也不再開(kāi)具發(fā)票了,10月份怎么申報(bào)第三季度的稅款呢.
我們是電商公司,年銷售額1500萬(wàn)以上,弄個(gè)代銷合同,分給其他公司去銷售,我們只收取服務(wù)費(fèi),但是收款訂單都在我們公司,這種稅務(wù)局會(huì)認(rèn)嗎?淘寶上的稅務(wù)申報(bào)收入顯示包括代銷的訂單,這要怎么操作呢
老師,請(qǐng)教下: 科目余額表中“應(yīng)付職工薪酬”一級(jí)科目累計(jì)借方余額,和貸方余額,有差額,這個(gè)應(yīng)該怎么核對(duì)? 我理解的: 累計(jì)借方為:實(shí)際為員工支付的 累計(jì)貸方為:每個(gè)月計(jì)提數(shù) 不太明白差額部分應(yīng)該怎么核對(duì)?
公司給員工發(fā)結(jié)婚福利,實(shí)物福利和現(xiàn)金福利都要交個(gè)稅嘛,怎么做比較適合呢?說(shuō)實(shí)物福利要交個(gè)稅的,要是集體買的,這怎么交個(gè)稅呀
老師,水利基金按什么納稅
老師,老板出差,酒店和餐費(fèi)發(fā)票是開(kāi)老板個(gè)人的,還是開(kāi)個(gè)體戶企業(yè)名稱的呢
老師,做了暫估,然后后面收到成本發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
工程公司所得稅預(yù)繳申報(bào)表里面職工薪酬怎么取數(shù)?
電子稅務(wù)局不是也能更正嗎
先更正來(lái)試試看?可能不行的