同學(xué)你好 一般來說是從財務(wù)報表中自動取數(shù)的 但是需要前一天申報財務(wù)報表 如果系統(tǒng)無法自動帶出 你們就自己填寫吧
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳年報在主表上,營業(yè)收入和成本這幾項要不要手動填寫?還是自動跳出?
老師咨詢哈填所得稅匯算清繳表,填好基礎(chǔ)信息表,報表是系統(tǒng)自動勾選的。沒勾選收入,成本,期間費用這幾張表。主表沒自動生成收入,成本,期間費用這些數(shù)據(jù)怎么回事。自己手動填的不會錯吧。不會提交了在重復(fù)出現(xiàn)疊加數(shù)吧,。
老師你好,我在填報所得稅匯算清繳時,業(yè)務(wù)招待費超標(biāo)需要調(diào)整,但是再填寫納稅調(diào)整項目明細表時,有提示說業(yè)務(wù)招待費支出稅收金額根據(jù)主營業(yè)務(wù)收入自動生成,請先填報主表營業(yè)收入并提交,這個表怎么填寫呢
企業(yè)所得稅季報,填寫完營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額, 第九項:彌補以前年度虧損是自動跳出來一個數(shù)據(jù),這個數(shù)據(jù)還改不了,這個要怎么辦,是怎么回事,要做賬嗎
老師,24年企業(yè)虧損,主營業(yè)務(wù)成本大于主營業(yè)務(wù)收入,匯算清繳時需要填寫A5090資產(chǎn)損失表嗎?還是不用填寫這個表,因為季報所得稅表都填寫過了
老師,個體戶沒購進發(fā)票的,在每年5月31日之前匯算清繳時要把這部份剔除,核定征收和查賬征收都要剔除嗎
老師,我們是銷售公司,員工轉(zhuǎn)正是有業(yè)績考核的,有個員工25年4月入職,一直沒有完成業(yè)績,所以一直沒有轉(zhuǎn)正,從入職就是在第三方勞務(wù)公司簽的勞動合同,第三方給代發(fā)工資,沒有社保交的意外險?,F(xiàn)在她要離職了,請問我公司需要給出具離職申請書,申請書蓋我們公司的章,可以嗎?
老師,我們是眼鏡店,買進來的都是鏡架,鏡框,鏡片,回來都是自己組裝,我購進來是入原材料還是庫存商品,如果是原材料那到時候我結(jié)成本出庫咋弄
請問老師,甲單位是加工企業(yè),多數(shù)人員是勞務(wù)派遣人員,甲單位把工資、社保支付給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣公司給甲單位開勞務(wù)派遣的發(fā)票。但是這些勞務(wù)派遣人員都在甲單位食堂用餐,導(dǎo)致福利費金額大,每年都超過工資*14%,每年都調(diào)增處理幾十萬。請問有什么好的辦法么?
老師您好,請問個體工商戶的法人在其他公司任職,工資薪金和經(jīng)營所得合并計稅嘛
公戶轉(zhuǎn)賬給老板個人,取現(xiàn)出來給國企客戶,給的某個人,沒有發(fā)票沒有收據(jù),沖老板往來,摘要怎么寫
老師,異地預(yù)繳房租增值稅,以前做的是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅?,F(xiàn)在聽到的是借:應(yīng)交稅費—簡易計稅,貸:應(yīng)交稅費—預(yù)繳增值稅。到底哪個對
請問老師,我司有三個出口銷售項目,如果只享受出口免稅不打算退稅,那么采購的發(fā)票可以先不開嗎,考慮利潤表要盈利這塊
老師你好,銀行的錢對得上,但是美元戶的話金額的話會比人民幣多一點,那這個月底開票的話,那這個發(fā)票也是取這一周的中間價來去開票,那這金額也對不上
老師,請問下我23在異地預(yù)交了稅款,25年又部分紅沖了,紅沖的原因是甲方給我的罰款,稅務(wù)局說這個罰款屬于價外費部能退?請問這個怎么處理呢?我發(fā)票也紅沖了,報表也更正了,都到最后了說不能退。