你好,你實際是不是簡易計稅呢。
老師請問,項目異地預(yù)交增值稅月未結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是? A 借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一預(yù)交增值稅 B 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一預(yù)交增值稅
老師建筑異地工程收到預(yù)收款也不需要計提預(yù)交增值稅,繳納時借應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅或者已交稅金貸銀存,月底計提未交增值稅時借應(yīng)交稅費未交增值稅貸預(yù)交增值稅或者已交稅金貸銀行存款,是這樣么老師
老師好建筑行業(yè)異地項目,比如預(yù)繳增值稅7000.本月應(yīng)交增值稅2000. 預(yù)繳時:借:應(yīng)交稅費——預(yù)繳增值稅7000 貸:現(xiàn)金 7000; 最后結(jié)轉(zhuǎn)時:借: 應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 9000 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 2000 應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅 7000 分錄是這樣做的嗎?
老師,簡易計稅項目在外地預(yù)繳了增值稅,然后又有開票,產(chǎn)生銷項稅額,這兩個稅額怎么進行賬務(wù)處理呢?預(yù)繳時:借:應(yīng)交稅費——預(yù)繳增值稅,貸:銀行存款,借:應(yīng)交稅費——未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費——預(yù)繳增值稅,開票出去:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費——簡易計稅,借:應(yīng)交稅費——簡易計稅,貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅,對嗎?
老師異地預(yù)繳納增值稅分錄 繳納時:應(yīng)交稅費~預(yù)繳增值稅 貸:庫存現(xiàn)金 申報時:應(yīng)交稅費~未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費~預(yù)繳增值稅 對嗎?
老師,我還是有點迷糊,發(fā)票開錯了,7月發(fā)票已經(jīng)抵扣了,7月做賬: 借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸 銀行存款 9月紅沖,又開一模一樣的金額,需要進項稅額轉(zhuǎn)出分錄對嗎 收到負(fù)數(shù)發(fā)票 借 主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 銀行存款 負(fù)數(shù)(相當(dāng)于紅沖7月賬) 收到藍字發(fā)票 借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸 銀行存款 同時電子稅務(wù)局附表二20欄填進項稅額轉(zhuǎn)出,對嗎老師?
幾年前銷售了一個臺設(shè)備20W,對方已經(jīng)破產(chǎn),我們只收到了一部分貨款錢10W,未給對方開票,賬如何處理?進項票要轉(zhuǎn)出嗎?是按照10萬開票還是按照20萬開票?
老師 我們用順風(fēng)車送東西到關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生的油費發(fā)票和過路費發(fā)票可以計入運費嗎
庫存商品余額公式是什么
給員工發(fā)的過節(jié)禮品,如米,面油,這些已取得發(fā)票,還需要給員工申報個稅嗎
飛機火車如果取得的電子普通發(fā)票,是按9%計算抵扣,還是按上面的稅率抵扣進項稅?
老師。收到上級補助收入什么時候用遞延收益什么時候用其他收入
老師,請問道路面積測繪服務(wù)費。政府會計經(jīng)濟分類科目屬于什么?委托業(yè)務(wù)費還是咨詢費,還是其他商品和服務(wù)支出。哪個合適
老師,執(zhí)行事務(wù)合伙人收取的業(yè)績獎勵.業(yè)績報酬計入什么科目,是預(yù)收賬款科目,后期確認(rèn)收入繳納增值稅,還是計入投資收益。
老師,個稅系統(tǒng)提示某個人,未做23年匯算清繳,但是不是企業(yè)員工,什么原因才能出現(xiàn)這種情況呢?
是5%的房租發(fā)票,簡易
你好,那就按后面這個更合適
前面那個分錄我們做了近10年,審計也沒說啥
你好,因為最終都是會在應(yīng)交稅費。他可能覺得影響不是很大。
哦好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。