采購的發(fā)票可以先不開
老師你好,請問這三筆業(yè)務是這樣做分錄嗎,謝謝。我們公司是做外貿的,光出口的。老師你好麻煩能把收到進項發(fā)票,計算退稅額,和收到退稅的分錄。給說下嗎謝謝,還有報關單打出來后要開必須開發(fā)票嗎。有強制要求嗎,如果不開發(fā)票,根據報關單確認收入可以嗎老師。謝謝老師
老師您好,請問進出口貿易公司,每個月的銷項稅額都是可以全額抵扣的,請問如果我們實際銷售金額為2511624、對應的稅額是直接全部免的,那我們進項發(fā)票當月認證抵扣了進項采購金額為2011197元,進項稅額為231376元,請問申報進出口月報時需要全部使用嗎?還是說對應銷售金額對應的金額申報,多的留著以后申報用呢?正常是如果操作?因為我不會進出口申報
請教老師以下問?: 某個人在中國國內通過銀行私賬轉私賬付款給賣方個人,購入的20多萬攝像頭器材,然后委托有代理出口資質的公司將貨物銷售出口到國外, 想確認以下幾點: 1. 如果要享受出口免稅,就必須取得采購該攝像頭的發(fā)票,對吧? 2. 發(fā)票的開具方,是否必須與采購貨款的收取方一致?需與銀行入賬記錄一致嗎? 3. 該發(fā)票可否找第三方的個體戶開出同樣商品類型和同樣金額也可以?
老師,請問,我公司是國內的,現在要出口一批空調到國外,我們去采購回來,開了進項發(fā)票回來,然后我們再開銷項專用發(fā)票給國外,到時候我們申報的時候是可以免交增值稅嗎?如果是免稅的話,那這個進項要怎么樣處理呢?
老師,我是一般納稅人,我承包一個酒店裝飾項目100萬含稅,我們把勞務分包出去了,我們只負責采購材料,那么這個月我確認收入100萬含稅并開票 ,收到勞務50萬含稅 ,材料供貨商給我開專票30萬,不考慮還有其他進項了,請問我該怎么計算交多少增值稅?第二個問題就是我可以采用差額計稅嗎?如果可以,老師就以差額計稅方式下幫我算一下
老師,個體戶沒購進發(fā)票的,在每年5月31日之前匯算清繳時要把這部份剔除,核定征收和查賬征收都要剔除嗎
老師,我們是銷售公司,員工轉正是有業(yè)績考核的,有個員工25年4月入職,一直沒有完成業(yè)績,所以一直沒有轉正,從入職就是在第三方勞務公司簽的勞動合同,第三方給代發(fā)工資,沒有社保交的意外險?,F在她要離職了,請問我公司需要給出具離職申請書,申請書蓋我們公司的章,可以嗎?
老師,我們是眼鏡店,買進來的都是鏡架,鏡框,鏡片,回來都是自己組裝,我購進來是入原材料還是庫存商品,如果是原材料那到時候我結成本出庫咋弄
請問老師,甲單位是加工企業(yè),多數人員是勞務派遣人員,甲單位把工資、社保支付給勞務派遣公司,勞務派遣公司給甲單位開勞務派遣的發(fā)票。但是這些勞務派遣人員都在甲單位食堂用餐,導致福利費金額大,每年都超過工資*14%,每年都調增處理幾十萬。請問有什么好的辦法么?
老師您好,請問個體工商戶的法人在其他公司任職,工資薪金和經營所得合并計稅嘛
公戶轉賬給老板個人,取現出來給國企客戶,給的某個人,沒有發(fā)票沒有收據,沖老板往來,摘要怎么寫
老師,異地預繳房租增值稅,以前做的是借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金,貸:應交稅費-未交增值稅。現在聽到的是借:應交稅費—簡易計稅,貸:應交稅費—預繳增值稅。到底哪個對
請問老師,我司有三個出口銷售項目,如果只享受出口免稅不打算退稅,那么采購的發(fā)票可以先不開嗎,考慮利潤表要盈利這塊
老師你好,銀行的錢對得上,但是美元戶的話金額的話會比人民幣多一點,那這個月底開票的話,那這個發(fā)票也是取這一周的中間價來去開票,那這金額也對不上
老師,請問下我23在異地預交了稅款,25年又部分紅沖了,紅沖的原因是甲方給我的罰款,稅務局說這個罰款屬于價外費部能退?請問這個怎么處理呢?我發(fā)票也紅沖了,報表也更正了,都到最后了說不能退。
出口發(fā)票我可以開正式的0%稅率發(fā)票,還是不開發(fā)票,自己美金換算成人民幣填免稅申報?
不開發(fā)票,自己美金換算成人民幣填免稅申報
開發(fā)票的話數據自動到申報表里的吧,不開發(fā)票的話我財務報表的收入和增值稅報表收入不一致吧,會不會有風險呀