如果跟以前年度的虧損不一致,需要聯(lián)系稅局12366處理

申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)表彌補(bǔ)以前年度虧損沒有數(shù)據(jù)也自行填不了但是確實(shí)有虧損的怎么填這個(gè)利潤總額
請問,小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅按季度預(yù)繳,以前年度有虧損 本年第一季度盈利,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?第一季度要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?第二季度虧損,怎么計(jì)算企業(yè)所得稅?企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候,彌補(bǔ)虧損是不是自動(dòng)生成不用填?每季度老板都不想交企業(yè)所得稅,怎么根據(jù)開票收入預(yù)估企業(yè)所得稅,讓老板準(zhǔn)備多少成本?
老師好,請教所得稅季度申報(bào)表問題,以下數(shù)據(jù)為方便參考均為整數(shù),企業(yè)為一般納稅人小微企業(yè),稅負(fù)為5%,是這樣我一季度所得稅申報(bào)表利潤總額是6萬,交稅3000,二季度利潤總額17萬,迡補(bǔ)上一年度虧損10萬(電腦自動(dòng)蹦出來),補(bǔ)交稅500,,這月申報(bào)三季度,利潤總額是22萬,在申報(bào)表填上數(shù)據(jù)后,第8行迡補(bǔ)以前年度虧損10萬又自動(dòng)蹦出來,我想問的是二季度已經(jīng)迡補(bǔ)虧損完了,這季度怎么還迡補(bǔ)?。?/p>
老師,我這個(gè)季度的利潤總額是3000多塊,填報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)跳出彌補(bǔ)以前年度虧損,跟利潤總額剛好相抵,但是我以前年度的虧損在上個(gè)季度已經(jīng)彌補(bǔ)了,這是怎么回事
企業(yè)所得稅季報(bào),填寫完?duì)I業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額, 第九項(xiàng):彌補(bǔ)以前年度虧損是自動(dòng)跳出來一個(gè)數(shù)據(jù),這個(gè)數(shù)據(jù)還改不了,這個(gè)要怎么辦,是怎么回事,要做賬嗎
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎
年終獎(jiǎng)跟2月工資合并按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,可以分并嗎?11月申報(bào)時(shí)把11月工資按年終獎(jiǎng)全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)可以嗎?
第二項(xiàng)減值為什么是0?


怎么看一致不一致啊 上期利潤總額為負(fù)數(shù),沒有跳出來數(shù)據(jù)。
看你上年申報(bào)的匯算清繳那個(gè)減免稅明細(xì)表
看到了 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損額合計(jì) 是大于本季度虧損金額的。 那我們還用做賬嗎
不需要做賬的,只是申報(bào)里邊體現(xiàn)就行
虧損的這個(gè)數(shù)據(jù) ,是以后每月只要有虧損就累計(jì)的嗎,那只要是利潤總額為正,才可以抵減是吧
是的,以后季度有利潤才填