利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 需要
老師,小規(guī)模納稅人使用小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度調(diào)整這個(gè)科目。然后,去年暫估入賬成本100,結(jié)轉(zhuǎn)成本100,今年收到發(fā)票120,結(jié)轉(zhuǎn)成本120,請(qǐng)問可以用差額做分錄嗎?
老師,跨年補(bǔ)提或沖回2022年12月的費(fèi)用,要怎么入賬,公司雖是一般納稅人可是用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,會(huì)計(jì)科目沒有以前年度損益調(diào)整
老師你好,2022年12月份暫估的成本費(fèi)用金額,2023年1月份開具了發(fā)票,沖回多暫估的部分,進(jìn)項(xiàng)納稅調(diào)整,請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)我應(yīng)該填在哪一欄次呢
老師你好!一般納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2022年暫估入賬的成本發(fā)票在2023年2月會(huì)發(fā)票,調(diào)整的成本差異額計(jì)入哪個(gè)科目,2022年企業(yè)所得稅用調(diào)整嗎
老師你好!一般納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2022年暫估入賬的成本發(fā)票在2023年2月會(huì)發(fā)票,調(diào)整的成本差異額計(jì)入哪個(gè)科目,2022年企業(yè)所得稅用調(diào)整嗎
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
謝謝老師??!
不用客氣,工作愉快