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老師您好,開具了10萬人力資源發(fā)票,差額征稅,備注欄里注明了(差額征稅:9萬6),請(qǐng)問那個(gè)金額入賬?這9萬6是成本嗎?

2023-03-06 17:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-06 17:57

按扣除稅金后的金額計(jì)入成本

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快賬用戶8879 追問 2023-03-06 18:12

老師,那個(gè)金額扣除稅后的金額算成本?。渴鞘f還是九萬六?

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齊紅老師 解答 2023-03-06 19:59

就是價(jià)稅合計(jì)-稅金就是你計(jì)入成本的金額

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按扣除稅金后的金額計(jì)入成本
2023-03-06
同學(xué),你好 發(fā)票截圖有嗎?
2024-06-28
扣減成本之后的不含稅金。
2023-11-10
①根據(jù)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))附件2《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》,對(duì)于旅游服務(wù),一般納稅人適用稅率為6%,小規(guī)模納稅人適用3%的征收率。并沒有5%的稅率。 ②您描述的這種情況在實(shí)際操作中可能會(huì)遇到。如果發(fā)票備注欄注明了差額,但未收到全部發(fā)票,您需要在申報(bào)時(shí)按照實(shí)際收到的發(fā)票金額進(jìn)行申報(bào)。對(duì)于未收到的部分,您需要與對(duì)方協(xié)商,爭(zhēng)取盡快收到發(fā)票,或者與對(duì)方協(xié)商將發(fā)票金額折現(xiàn)支付給您。 具體申報(bào)方式,您可以參考以下步驟: 1.登錄電子稅務(wù)局或到稅務(wù)局前臺(tái)申報(bào)。 2.填寫申報(bào)表,將您的銷售額和已收到的發(fā)票金額填入表中。 3.如果未收到的發(fā)票金額較大,您可能需要填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》中的“未開具發(fā)票”部分,并備注相關(guān)情況。 4.按照相關(guān)規(guī)定繳納稅款。
2023-10-11
這個(gè)直接0申報(bào)這個(gè),這個(gè)自己申報(bào)不了,負(fù)數(shù),這個(gè),有學(xué)員反饋問過稅局,稅局說0申報(bào)
2021-01-13
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