你好? ?你 個(gè)體戶(hù)的話(huà) 自己可以準(zhǔn)確的核算的話(huà)? ?能取得合理的發(fā)票建議還是查賬的 。? ?工資這塊不做工資的。? 因?yàn)槟愕綍r(shí)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅也不能稅前扣除? 法人工資部分的?
老師好,我這里是個(gè)體戶(hù),按小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅,9月15號(hào)辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,10月10日做的稅務(wù)登記,那是從明年的1月開(kāi)始申報(bào)今年第四季度個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的還是現(xiàn)在也要申報(bào)第三季度的呢個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷(xiāo)售紅酒和煙還有茶葉的,已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)和領(lǐng)電子發(fā)票要開(kāi)票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會(huì)有優(yōu)惠些呢? 查賬征收的個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得稅中,我們的成本費(fèi)用是按實(shí)際的開(kāi)支扣除,還是這些費(fèi)用都是要有發(fā)票才能作為有效開(kāi)支進(jìn)行扣除呢?還有經(jīng)營(yíng)者的固定扣除是多少呢?像專(zhuān)項(xiàng)扣除中的子女養(yǎng)育金這些都是要有憑證依據(jù)的還是隨意填寫(xiě)呢? 我們是小規(guī)模納稅人開(kāi)專(zhuān)票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷(xiāo)售額不到30萬(wàn)也可以免稅呢?
請(qǐng)問(wèn),我注冊(cè)了一家個(gè)體戶(hù)做軟件開(kāi)發(fā)的,現(xiàn)在在考慮認(rèn)定為核定征收還是查賬征收那個(gè)比較好呢?一個(gè)開(kāi)票金額預(yù)計(jì)在5-6萬(wàn)?如果認(rèn)定為查賬的,那些費(fèi)用明細(xì)可以作為計(jì)入成本費(fèi)用呢?法人的工資這一塊要怎么安排呢?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,核定征收的,現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題就是,我們是電影院的賬,客人充值的時(shí)候,我們就開(kāi)出發(fā)票,計(jì)為收入了,客人辦理的是會(huì)員卡充值,比如充值五十萬(wàn),那我們就開(kāi)了五十萬(wàn)發(fā)票,在稅務(wù)這邊就認(rèn)為我們是收入了,但是實(shí)際上我們是預(yù)收賬款,只能是等到顧客消費(fèi)的時(shí)候,才算是營(yíng)業(yè)收入,現(xiàn)在所得稅要計(jì)算了,那我之前的開(kāi)票收入可不可以調(diào)整一下賬務(wù)呢?不然我充值的時(shí)候要交稅,客人消費(fèi)的時(shí)候,又要計(jì)為收入了呀?
老師,我先跟你說(shuō)一下我大概了解的情況吧,我了解應(yīng)該是他,現(xiàn)在因?yàn)樗歉鷰讉€(gè)合伙人一起成立的嘛,現(xiàn)在費(fèi)用的話(huà)都是從隨機(jī)報(bào)銷(xiāo),可能他打架打轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的錢(qián)就算資本金入股了,現(xiàn)在都是認(rèn)繳,沒(méi)有實(shí)繳,所以我覺(jué)得項(xiàng)目暫時(shí)都沒(méi)有,所以只有一些平常的這些費(fèi)用,然后可能會(huì)認(rèn)定為是資本金認(rèn)繳嗎?然后不知道這個(gè)賬他們現(xiàn)在是什么情況。我過(guò)去的話(huà)直接做做年報(bào),還不太懂,也不太知道他們那邊有沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件兒呢,還是說(shuō)從合伙人那邊暫時(shí)先弄的我不太清楚,所以說(shuō)像現(xiàn)在一個(gè)狀態(tài)的話(huà),他應(yīng)該是去年十月份注冊(cè)的,一直都還沒(méi)有正式說(shuō)有收入。那像我現(xiàn)在這個(gè)情況的話(huà),如果一入職我需要做什么呢?就是現(xiàn)在腦子是亂的,只是說(shuō)有一些基本的基礎(chǔ)知識(shí)啊,大概其概念,但是說(shuō)把這個(gè)思路捋順了,從哪開(kāi)始做就沒(méi)有思路。
老師:您好!朋友注冊(cè)了一家個(gè)體工商戶(hù)業(yè)務(wù)主要是設(shè)計(jì)的,2020年5月注冊(cè),一直沒(méi)業(yè)務(wù)也沒(méi)有領(lǐng)購(gòu)發(fā)票,也沒(méi)開(kāi)銀行賬戶(hù)。9月末因?yàn)橛袠I(yè)務(wù),就第一次申請(qǐng)領(lǐng)購(gòu)發(fā)票,領(lǐng)了10萬(wàn)元額度的普通發(fā)票,申請(qǐng)的時(shí)候申請(qǐng)了領(lǐng)購(gòu)10張每個(gè)月(當(dāng)時(shí)想多領(lǐng)一點(diǎn),不用每個(gè)月跑,再者沒(méi)開(kāi)過(guò)發(fā)票,擔(dān)心開(kāi)錯(cuò),就多領(lǐng)了一些,但業(yè)務(wù)量沒(méi)有那么多。)核定征收33000一個(gè)月,9月末開(kāi)了15萬(wàn)的設(shè)計(jì)費(fèi)普通發(fā)票。昨天稅務(wù)局打她電話(huà),問(wèn)為什么領(lǐng)那么多發(fā)票,要去注冊(cè)辦公地址實(shí)地調(diào)查,這事情嚴(yán)重嗎?是不是初次領(lǐng)購(gòu)發(fā)票金額太大才引起稅務(wù)過(guò)來(lái)實(shí)地核實(shí)的,實(shí)地核查主要核查什么,需要準(zhǔn)備哪些資料?
2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說(shuō)看不來(lái)我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫(xiě) 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫(xiě)了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說(shuō)是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷(xiāo)售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎?我們是自己買(mǎi)的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開(kāi)的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
那他們說(shuō)的那個(gè)年度扣除42000是怎么理解呢?應(yīng)該個(gè)體戶(hù)個(gè)人所得稅都是季報(bào)的,那可以分月計(jì)提嗎?
?你好 每年扣除是6萬(wàn)? ? ? 不是 4.2萬(wàn)哦 。? ? 按季度來(lái)報(bào)的 。? ?計(jì)提工資? 你自己做賬是按月計(jì)提的?
按月計(jì)提那怎么寫(xiě)分錄???一個(gè)月3500相當(dāng)于是法人工資的意思嗎?
你好? 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬-工資? ? ?現(xiàn)在是5000的標(biāo)準(zhǔn)了。? ?
好的,那這筆5000在申報(bào)個(gè)稅時(shí)要怎么提現(xiàn)?比如我銷(xiāo)售蔬菜一季度開(kāi)票10萬(wàn)元,成本7萬(wàn),那計(jì)算下來(lái)我這個(gè)季度要繳納多少個(gè)人所得稅?。?
?你好? 你? 5000元 會(huì)產(chǎn)生個(gè)稅才做繳納分錄 和工資扣除哈 。? 你是查賬征收的話(huà)? 季度個(gè)稅? = (季度收入-季度成本費(fèi)用? )*稅率-扣除數(shù)??
那就(10萬(wàn)-7萬(wàn))×稅率-扣除數(shù)這樣?
?你好 這個(gè)是計(jì)算個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的公式哈。 這個(gè)是關(guān)于查賬征收計(jì)算??
這樣操作是對(duì)的哈,
那60000就是在匯算清繳的時(shí)候再扣除對(duì)吧
?你好? ?是的。匯算到時(shí)扣除的
好的,謝謝
沒(méi)事的。 希望能幫到你??