對(duì)的,沒錯(cuò)就是你說的這樣
老師你,您好我在實(shí)際工作中因?yàn)橹坝卸喔督o對(duì)方249的預(yù)付款,所以在做分錄的時(shí)候我把預(yù)付款做成了借方的-249,系統(tǒng)分錄如下: 借:預(yù)付賬款-249 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 但是后面我自己發(fā)現(xiàn)其實(shí)正確的分錄應(yīng)該為: 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 預(yù)付賬款 249 現(xiàn)在的問題是我不知道該怎么調(diào)整這個(gè)分錄了,因?yàn)轭A(yù)付賬款是往來科目不應(yīng)該用負(fù)數(shù)來表示,那我這個(gè)現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢?謝謝
老師您好!我們公司老板有時(shí)會(huì)把公賬里的錢打到他自己賬號(hào)上的,這個(gè)時(shí)候我做的會(huì)計(jì)分錄是借其他應(yīng)付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢進(jìn)貨的時(shí)候,老板又會(huì)把錢從自己的賬號(hào)打回公賬上,這個(gè)時(shí)候我做的會(huì)計(jì)分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-法人,這樣下來,其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的,所以資產(chǎn)負(fù)債表中會(huì)反映填列到負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款那一欄;但從這個(gè)月開始,其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額,那在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該怎樣反映呢?是以負(fù)數(shù)填列在負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢?還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
您好,老師,我既做賬,又登銀行存款日記賬,當(dāng)初買電腦時(shí)做了計(jì)提,其他應(yīng)付款,現(xiàn)在支付錢了,銀行行存款日記賬那對(duì)方科目是登其他應(yīng)付款還是固定資產(chǎn)呢?
您好,老師,我既做賬,又登銀行存款日記賬,當(dāng)初買電腦時(shí)做了計(jì)提,其他應(yīng)付款,現(xiàn)在支付錢了,銀行行存款日記賬那對(duì)方科目是登其他應(yīng)付款還是固定資產(chǎn)呢?那如果自己只負(fù)責(zé)登銀行存款日記賬的話,對(duì)方科目就是登固定資產(chǎn)吧?
老師好!我們有1筆展會(huì)的錢2023年就付過了,但是代賬那邊還給我掛著應(yīng)付賬款,而且她銀行存款余額和現(xiàn)在還能對(duì)上,這個(gè)應(yīng)付賬款應(yīng)該怎么平?補(bǔ)的話現(xiàn)在銀行存款減少1筆就和現(xiàn)在銀行余額對(duì)不上了。還有我發(fā)現(xiàn)她2023年4月之前的銀流水都沒做賬,4.30日的時(shí)候把銀行余額一次性做法人轉(zhuǎn)入銀行,貸其他應(yīng)付款,期間有付展會(huì)的費(fèi)用1萬多,是股東轉(zhuǎn)進(jìn)的,還收到一筆貨款,也沒記賬,她這樣一筆帶過沒問題嗎?
老師,采購環(huán)節(jié)產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)計(jì)入什么科目呢?
學(xué)有優(yōu)教如何找回解綁的關(guān)聯(lián)小孩
老師企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)股份經(jīng)濟(jì)合作社在股東那欄里應(yīng)該填啥?是填×××股份經(jīng)濟(jì)合作社還是找?guī)讉€(gè)具體的人名?
老師,什么情況下需要填報(bào)增值稅附表三
老師,請(qǐng)問固定資產(chǎn)報(bào)廢,年末資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)為0,年報(bào)需要按照原值填寫固定資產(chǎn)折舊表嗎?
老師,請(qǐng)問固定資產(chǎn)報(bào)廢產(chǎn)生的營業(yè)外支出需要調(diào)增嗎?
匯算清繳之后需要補(bǔ)交稅,這個(gè)分錄怎么寫?
一般納稅人,運(yùn)輸公司開票100萬,交多少增值稅
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表有個(gè)疑問,工資薪金支出,次月發(fā)放工資的,第一個(gè)問題:賬載金額,就是填24年度應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資的貸方累計(jì)數(shù)嗎 (即使24年1月有沖多計(jì)提的23年12月工資)
在超市買的水果,超市開的普票屬于自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品嗎