您好,增值稅申報(bào)表附表三在納稅人提供服務(wù)、銷售不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的情況下需要填寫。
增值稅申報(bào)表附表三是針對服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)項(xiàng)目的納稅申報(bào)。在填寫時(shí),需要根據(jù)實(shí)際情況填寫扣除項(xiàng)目,主要包括以下情況:準(zhǔn)予扣除的稅費(fèi);扣除已支付稅費(fèi);扣除未申報(bào)繳納的稅費(fèi);準(zhǔn)予扣除的捐贈(zèng)額;準(zhǔn)予扣除的其他稅費(fèi)或費(fèi)用
申報(bào)增值稅時(shí),什么情況下,需要填寫增值稅申報(bào)表附列資料
老師,一直不明白增值稅申報(bào)表附表三,什么情況下需要填?是有銷售額就必須填還是有扣除項(xiàng)目才需要填?
老師,增值稅附表一什么情況下需要填啊,小規(guī)模的
請教下老師,增值稅申報(bào)表附表三是每一個(gè)企業(yè)都需要填寫的嗎?適合于什么情況?
老師,有哪些情況,需要填寫增值稅納稅申報(bào)附表三?
老師您好,法人明細(xì)有多個(gè)公司,但是想用法人個(gè)人身份證辦銀行收款碼,這個(gè)會(huì)涉及個(gè)稅嗎?
老師,普票和專票合計(jì)開的超了30萬了,怎么交稅?
老師,咨詢個(gè)問題,老板的車所有費(fèi)用單位出,簽個(gè)協(xié)議明確一下,那么如果協(xié)議定的租賃費(fèi)是每月500的話,還需要老板提供租賃費(fèi)發(fā)票么
老師,工商年報(bào)的中文網(wǎng)頁
老師,請問,2024年累計(jì)折舊5萬,固定資產(chǎn)10萬,固定資產(chǎn)清理,怎么分錄,金額是多少?
企業(yè)是小微企業(yè),同時(shí)也申請了高新企業(yè),高新企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,可以在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候扣除嗎?
老師您好,企業(yè)支付給員工子女的高考紅包計(jì)入管理費(fèi)用中的福利費(fèi)。請問匯算清繳時(shí)要怎么處理
老師!請教:不管哪種類型的公司 (比如:個(gè)體戶、一人有限責(zé)任公司或者是兩個(gè)或兩個(gè)以上的股東的有限責(zé)任公司)是不是每月都應(yīng)該給老板或者股東發(fā)工資呢?
老師,工商年報(bào)的網(wǎng)頁
進(jìn)口的增值稅=(關(guān)稅計(jì)稅額+關(guān)稅+消費(fèi)稅)*稅率 對不?
我是運(yùn)輸代理屬于服務(wù)類嗎?
這個(gè)地3欄填寫了,是指哪個(gè)地方扣除的呢,我看增值稅還是需要繳納
你這個(gè)不用,填在主表就可以了,填在9%那里
我是系統(tǒng)帶過去的,我要?jiǎng)h除嗎
你把這個(gè)附表三拍我看下
如果您的運(yùn)輸代理服務(wù)屬于營業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù),并且有扣除項(xiàng)目,那么您需要填寫增值稅納稅申報(bào)表附表三