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老師,什么情況下需要填報(bào)增值稅附表三

2025-05-10 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-10 14:09

您好,增值稅申報(bào)表附表三在納稅人提供服務(wù)、銷售不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的情況下需要填寫。
增值稅申報(bào)表附表三是針對服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)項(xiàng)目的納稅申報(bào)。在填寫時(shí),需要根據(jù)實(shí)際情況填寫扣除項(xiàng)目,主要包括以下情況:準(zhǔn)予扣除的稅費(fèi);扣除已支付稅費(fèi);扣除未申報(bào)繳納的稅費(fèi);準(zhǔn)予扣除的捐贈(zèng)額;準(zhǔn)予扣除的其他稅費(fèi)或費(fèi)用

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快賬用戶2330 追問 2025-05-10 14:11

我是運(yùn)輸代理屬于服務(wù)類嗎?

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快賬用戶2330 追問 2025-05-10 14:12

這個(gè)地3欄填寫了,是指哪個(gè)地方扣除的呢,我看增值稅還是需要繳納

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齊紅老師 解答 2025-05-10 14:13

你這個(gè)不用,填在主表就可以了,填在9%那里

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快賬用戶2330 追問 2025-05-10 14:17

我是系統(tǒng)帶過去的,我要?jiǎng)h除嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-10 14:20

你把這個(gè)附表三拍我看下

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齊紅老師 解答 2025-05-10 14:22

如果您的運(yùn)輸代理服務(wù)屬于營業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù),并且有扣除項(xiàng)目,那么您需要填寫增值稅納稅申報(bào)表附表三

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你好 第一欄填寫價(jià)稅合計(jì)銷售額 后面填寫是允許抵扣增值稅的 提供了服務(wù)就要填寫的
2020-10-20
附列表3是自動(dòng)生成的價(jià)稅合計(jì)
2021-05-07
開了服務(wù)類的發(fā)票,填寫的是第第一列,價(jià)稅合計(jì),后面的是差額,交稅需要填寫的,沒有的不用。
2022-01-18
你好,只要開了服務(wù)類的第一列,必須填寫 后面的扣除項(xiàng)目是差額交稅,才需要填寫的
2022-07-11
只要開了服務(wù)類的發(fā)票,第一列必須填寫,后面的扣除項(xiàng)目是差額交稅才填寫的
2023-06-03
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