同學(xué),你好,有可能是瀏覽器的原因
我覺得老師是不是也不會,提問了倆問題老師老問我哪里不清楚?我追問,還發(fā)不出去顯示系統(tǒng)繁忙,咱也不知道是為啥,哈哈哈
老師,我再重新發(fā)一遍大病醫(yī)療支出不是超出1.5w自付部分才可以報銷嗎?如果自付部分是2萬的話,不是只能2萬-1.5萬=0.5萬嗎?還是說2w可以全部扣除?每次我問完,您解答完我追問的時候都發(fā)不出去,說是系統(tǒng)繁忙。
您好,老師!為什么接著提問都是顯示系統(tǒng)繁忙,接著提問不了的!我想問的是做個稅匯算清繳,平時每個月工資沒達(dá)到起征點(diǎn)的要做嗎?全部員工都要做還是平時要交個稅的員工要做呢?
老師,為什么我每次追問都提示系統(tǒng)繁忙,發(fā)不出去?我是瀏覽器里操作的,是有APP嗎
老師好,我在電子稅務(wù)局上發(fā)票驗(yàn)舊,拍照上傳提交后稅局顯示說有問題,但是我再去驗(yàn)舊系統(tǒng)里,已經(jīng)找不到那些發(fā)發(fā)票了,我這算驗(yàn)舊成功了嗎,還是需要別的操作
還想問一下,基本戶計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)會計(jì)分錄怎么寫?轉(zhuǎn)到工會賬戶分錄?工會賬戶收到工會經(jīng)費(fèi)一系列會計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫?確實(shí)不太清楚,麻煩指教
審計(jì)做的財務(wù)報表和匯算清繳報表用的準(zhǔn)則不一樣。 事件背景:我公司有一筆個稅返還,因我公司用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,所以這筆個稅返還計(jì)入其他營業(yè)收入了。申報增值稅 審計(jì)給我們做年審和稅審時用的是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,這筆個稅審計(jì)計(jì)入其他收益科目 結(jié)果造成,我們與審計(jì)的營業(yè)收入不一樣。我們要與系統(tǒng)申報的收入為準(zhǔn), 問題1:那我們要讓審計(jì)修改個稅計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,與我們電子稅務(wù)系統(tǒng)申報的收入保持一致嗎? 問題2:如果審計(jì)就是按照會計(jì)準(zhǔn)則,審計(jì)報告上還是計(jì)入其他收益,審計(jì)報告上出現(xiàn)的營業(yè)收入與我們賬上和系統(tǒng)申報都不一樣,對以后用到審計(jì)報告有影響嗎
老師,今天發(fā)現(xiàn)2023年9和10月多繳納了增值稅和附加稅,2025年已經(jīng)申請退回,款項(xiàng)已經(jīng)到賬了,這個分錄該怎么做呢,因?yàn)楦龍蟊砗篌w統(tǒng)提示多繳納了,經(jīng)核查確實(shí)多繳納了,所以退回了
請問 2025年1月開具的租金收入稅票備注期限為2024年12月-2025年11月,開具日期為2025年1月,購買方已認(rèn)證,現(xiàn)在需要沖銷稅票重新開具,請問雙方怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。
老師我24年4季度利潤負(fù)的8萬多,是因?yàn)槲易隽藭汗?,后面呢因?yàn)槲覀儼l(fā)了人工工資我就改了24年的帳,但是呢4季度的利潤就是4萬多了,這樣我改了報表是不是也得把四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳補(bǔ)上嗎?如果不補(bǔ)全面的利潤還是負(fù)的可以嗎?
企業(yè)所得稅預(yù)繳,資產(chǎn)總額季初,季末怎么取值的
老師好:公司支付線上平臺推廣費(fèi)沒有收到平臺發(fā)票付款的分錄怎么做
老師,我們是專業(yè)分包,收到的勞務(wù)分包開的發(fā)票,發(fā)票左上角顯示差額納稅全額開票,這是為什么呢?
裝修費(fèi)當(dāng)月取得發(fā)票,當(dāng)月分?jǐn)傎M(fèi)用,還是下月分?jǐn)傎M(fèi)用,會計(jì)分錄怎么寫?
年初預(yù)發(fā)上年80%年終獎,年中根據(jù)考核情況多退少補(bǔ)。補(bǔ)發(fā)部分可以合并至年終獎原金額,按全年一次性獎金重新計(jì)稅嗎?