同學您好,需要自己申請退稅的

老師,我們公司是制造業(yè)公司,8月份發(fā)生有即征即退業(yè)務,是嵌入式軟件的,然后我再申報8月份增值稅時,按照分攤比例算出來的結(jié)果是,申報表一般項目,出現(xiàn)進項大于銷項,有133萬的留抵稅,即征即退項目要交增值稅160萬,現(xiàn)在我有以下幾個問題點,1.這個133萬的留抵稅我可以申請退稅嗎?2.如果我申請留抵稅退稅的話,后面我還能在申請160萬的即征即退項目的退稅嗎?3如果我不申請進項留抵退稅,我想抵9月份的銷項稅的話,可以抵嗎,抵了之后可以申請即征即退項目的稅嗎
老師您好!我們公司申請了那個軟件增值稅即征即退,我們公司就是銷售那個醬料包裝的那個機器設備,應該是自己購買一些材料生產(chǎn)銷售,而且還有軟件,現(xiàn)在好像是針對這個軟件可以即征即退,但是總是會有人退貨我們退款要開那個紅字發(fā)票,這樣一來一回的話,要怎么操作這個即征即退呢?開這個負數(shù)發(fā)票會不會影響即征即退退稅呢?不懂
請問老師,我們公司有軟件產(chǎn)品增值稅即征即退,軟件是公司自己開發(fā),所以沒有進項,只有技術(shù)人工工資這塊,我們在申請退稅的時候被稅局退回來了,說我們沒有進項,這種情況怎么辦呢
活性炭屬于即征即退的嗎,1月份交的增值稅,什么時候退回來呢,還是需要自己申請退稅
老師 我們是即征即退企業(yè),22年11月開的發(fā)票,即征即退的增值稅也已經(jīng)退,現(xiàn)在需要紅沖發(fā)票,發(fā)票要不回來,購買方聯(lián)系不上,怎么處理呢,開具紅字信息表之后還需要做什么嗎
老師,我們公司下面有個供應商,發(fā)票給我們開完了,我們要給他付工程款,但是他們的賬戶凍結(jié)了,然后寫了一個委托收款的證明給我們,指定一個個人收款,這樣可以嗎
老師,除了轉(zhuǎn)自用不交增值稅還有別的方法嗎
老師好,一般納稅人公司注銷前,收入怎樣變化比較合理?謝謝!
公司經(jīng)營了3年了,已經(jīng)一年半沒有任何業(yè)務,零申報的呢,截止25年報表做完后,資產(chǎn)負債表所有余額清零了,利潤表當年凈利潤-7445元,銀行余額是0,所以現(xiàn)金流量表余額也是0,目前由于還是沒有找到合適項目,老板要注銷公司的話,我要怎么注銷,簡易注銷嗎,還是去大廳啊,我沒辦過,不知道流程,還有就是我們這樣的情況需要交稅嗎
請問小規(guī)模企業(yè)開具免稅農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票10萬元,應該怎么記賬?
老師,請問結(jié)轉(zhuǎn)增值稅及附加稅,計提折舊需要哪些附件放在憑證里?
老師,我有一家公司之前是兩個自然人股東,現(xiàn)在有一個公司要注資我公司,并且進行增資這個需要怎么操作
老師,我問一下這邊要開78W的票 進項是多少?
老師,你好!小規(guī)模,我們購入生姜5000,分錄這樣寫的:借:生產(chǎn)成本——輔助材料 5000 貸;應付帳款5000 ,但后面我賣掉生姜一部分,收到現(xiàn)金50元,我們該怎樣記帳呢?
老師,請問一下我們公司半貿(mào)易,半制造,而且制造也只是簡單的組裝,而且也沒有庫管,那我制造這一塊的賬應該怎么做呀,我又沒有領料單這些,只有發(fā)票的合同,而且供應商回來貨所有的發(fā)票都是開在一起的
如何申請呢
同學您好,電子稅務局退稅操作流程:登錄電子稅務局、“我要辦稅”、“一般退(抵)稅管理”、“誤收多繳退抵稅”,然后點擊退抵稅費原因類型:選擇“誤收多繳退抵稅(費)”、點擊申請退抵稅(費)方式即可
我們是商品流通企業(yè),也能享受這個政策嗎
你好,不可, 一般納稅人銷售自產(chǎn)的
那我就不用申請退稅了吧
是的沒錯, 是這樣的