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老師,我們公司是制造業(yè)公司,8月份發(fā)生有即征即退業(yè)務(wù),是嵌入式軟件的,然后我再申報8月份增值稅時,按照分?jǐn)偙壤愠鰜淼慕Y(jié)果是,申報表一般項目,出現(xiàn)進項大于銷項,有133萬的留抵稅,即征即退項目要交增值稅160萬,現(xiàn)在我有以下幾個問題點,1.這個133萬的留抵稅我可以申請退稅嗎?2.如果我申請留抵稅退稅的話,后面我還能在申請160萬的即征即退項目的退稅嗎?3如果我不申請進項留抵退稅,我想抵9月份的銷項稅的話,可以抵嗎,抵了之后可以申請即征即退項目的稅嗎

2022-09-14 01:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-14 04:31

您好!有即征即退的不能申請留抵退稅 3那里是可以的,留抵稅額可以抵減以后的增值稅,這個時候即征即退可以申請

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快賬用戶4351 追問 2022-09-14 06:54

意思是,我符合留抵退稅條件,但是我可以選擇不留抵退稅,然后這133萬可以留到下個月抵,然后把160萬的稅交了后,可以做即征即退項目退稅,是這樣理解吧。

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齊紅老師 解答 2022-09-14 08:16

您好!是這樣理解的哦

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快賬用戶4351 追問 2022-09-14 08:31

感謝老師,明白了

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齊紅老師 解答 2022-09-14 09:38

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您好!有即征即退的不能申請留抵退稅 3那里是可以的,留抵稅額可以抵減以后的增值稅,這個時候即征即退可以申請
2022-09-14
學(xué)員您好,可以申請退稅,退稅額=12.98-169*3%=7.91
2021-12-15
您好 申報表現(xiàn)在是9904.98 申報表的金額大于賬上需要繳稅的金額 對么
2024-10-17
同學(xué)你好 對的 不算收入
2023-03-07
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