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老師,你好!小規(guī)模,我們購入生姜5000,分錄這樣寫的:借:生產(chǎn)成本——輔助材料 5000 貸;應(yīng)付帳款5000 ,但后面我賣掉生姜一部分,收到現(xiàn)金50元,我們該怎樣記帳呢?

2025-11-24 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-24 09:52

您好,要這樣寫
借:庫存商品
貸:銀行存款

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快賬用戶4250 追問 2025-11-24 09:54

生姜是我們生產(chǎn)產(chǎn)品的輔助材料呢

頭像
齊紅老師 解答 2025-11-24 09:55

你生產(chǎn)成產(chǎn)品了要轉(zhuǎn)到庫存商品里面

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齊紅老師 解答 2025-11-24 09:55

借:其他業(yè)務(wù)成本
貸:生產(chǎn)成本
這樣做就可以

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快賬用戶4250 追問 2025-11-24 09:57

我買回的生姜,現(xiàn)賣掉一部分呢

頭像
齊紅老師 解答 2025-11-24 09:59

借:應(yīng)收賬款
貸:其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)

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你好;? ? 可以的; 可以這樣來處理; 但是你要區(qū)分下? ?
2023-02-20
你好 借,原材料 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款等、 銷售 借,應(yīng)收賬款 貸,其他業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項(xiàng) 借,其他業(yè)務(wù)成本 貸,原材料 收款 借,庫存現(xiàn)金等 貸,應(yīng)收賬款
2020-08-07
您好 一般是根據(jù)材料重量分?jǐn)傔\(yùn)費(fèi)的 如果金額比較小 直接計(jì)入制造費(fèi)用科目
2021-10-09
你好; 借應(yīng)收賬款或者銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ; 你到時(shí)要把生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到庫存商品 ;轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本去?
2024-04-09
這個(gè)直接修改,貸其他應(yīng)付款,員工,再做借其他應(yīng)付款 員工 貸銀行
2021-03-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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