你好,這個調(diào)整具體的是什么業(yè)務(wù)的?
小企業(yè)會計準則 匯算清繳所得稅時的分錄和預(yù)交所得稅的分錄,做的一樣,都做了計提 所得稅費用,結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤,匯算清繳的錯誤分錄怎么調(diào)整
匯算清繳直接調(diào)整利潤交企業(yè)所得稅 ,賬里還用調(diào)嗎?怎么做分錄
老師,匯算清繳調(diào)增交的所得稅,反結(jié)賬做2022年,還是直接做2023年,借:未分配利潤 貸:應(yīng)交所得稅
所得稅匯算清繳交的所得稅,可以記在今年的所得稅費用里嗎?小企業(yè)會計準則,還是記在以前年度損益調(diào)整里面?還是直接計入未分配利潤里
老師,如果企業(yè)所得稅匯算清繳補稅,調(diào)表不調(diào)賬,那是要調(diào)整2023.12月資產(chǎn)負債表和利潤表嗎?不用調(diào)整分錄了是嗎
請問老師如果老板問去年還差多少成本票,我應(yīng)該看哪個數(shù)據(jù)呢?
我司是車貸中介公司,屬下有3間分公司,但因為跟單員的失誤,把車行該開給A公司的成本發(fā)票開給了B公司,金額還挺大,有250萬+,請問這情況要該如何才可以糾正回?
公司是新建的,目前已達到預(yù)定可使用狀態(tài),在建工程賬上金額256萬,但是廠房的建造金額是5百多萬,差額是因為發(fā)票未收到,在建工程需要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?
請問客戶用公戶轉(zhuǎn)賬到法人私戶有沒有什么影響
老師你好,我5月增值稅申報錯誤,修改的話6月是不是也的修改
我們單位是生產(chǎn)型的企業(yè),這個月有兩筆出口業(yè)務(wù),其中有一筆是出口原材料的,這個原材料的進項稅額,我已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn)出,我想問一下,這個出口原材料的報關(guān)單這個我需要做免抵退稅申報嗎?
老師,個稅系統(tǒng)所屬期8月的是申報的7月份工資是吧
企業(yè)銷售二手設(shè)備已計提折舊的會計分錄
抖音百詞推廣費用的開的發(fā)票名稱是什么?
老師,開出去6個點的發(fā)票和開進來13個點的發(fā)票是為什么不可以抵扣呀? 抵扣一定要進項和銷項發(fā)票上的*前的大類名稱一樣嗎?還是需要*前大類名稱和*后具體名稱都要一樣才可以抵扣呀?